您好,有發(fā)票可以了,又不抵扣進(jìn)項(xiàng)
我們是小規(guī)模公司 ,對(duì)方開(kāi)的電子普票 開(kāi)戶行和地址信息填串了;開(kāi)戶行和賬號(hào)的填成了地址;地址填成了開(kāi)戶行,需要對(duì)方修改一下發(fā)票嗎
員工報(bào)銷機(jī)票,除了航空運(yùn)輸電子客票行程單,另外還有30元的保險(xiǎn)費(fèi),給了一張“航空意外,緊急救援旅行客服單”,這張客服單能作為報(bào)銷憑證嗎?還是需要另外開(kāi)發(fā)票?
飛機(jī)票,除了第三方開(kāi)的電子普通發(fā)票,需不需要旅客行程單,小規(guī)模公司
老師,小規(guī)模納稅人,自己開(kāi)普通電子發(fā)票,現(xiàn)在把公司里的汽車賣掉,是不是也需要給對(duì)方開(kāi)普通發(fā)票?要不要交增值稅?
老師,個(gè)人開(kāi)的小規(guī)模公司,差旅費(fèi)除了車票,需要有行程單嗎,還需要?jiǎng)e的什么嗎
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_(kāi)給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開(kāi)發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開(kāi)了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。