借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊65312.5, 貸固定資產(chǎn)30萬(wàn), 借銀行存款55萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 借固定資產(chǎn)清理,貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
10、2022年4月1日,某企業(yè)“固定資產(chǎn)”科目期初余額為6 800萬(wàn)元;18日購(gòu)入并交付使用設(shè)備一臺(tái),入賬價(jià)值為120萬(wàn)元;26日出售一臺(tái)原值為250萬(wàn)元的設(shè)備并入賬。不考慮其他因素,該企業(yè)2022年4月應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)賬面原值為( )萬(wàn)元。 6 920 6 800 6 670 6 550 BC 當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),下月開(kāi)始計(jì)提折舊。當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),下月開(kāi)始不計(jì)提折舊,故本月增減的固定資產(chǎn)對(duì)本月的折舊額沒(méi)有影響,該企業(yè)2022年4月應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)賬面原值為6 800萬(wàn)元,選項(xiàng)B正確。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月減少固定資產(chǎn),當(dāng)月要計(jì)提折舊,可是此題中他為什么沒(méi)有扣除?
請(qǐng)問(wèn)大家,2021年6月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)原值30萬(wàn),2022年6月出售,銷售額55萬(wàn),2021年7月至2022年5月累計(jì)折舊65312.5,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做???
固定資產(chǎn)賬戶,上年轉(zhuǎn)來(lái)固定資產(chǎn)汽車原值98000元,于2021年7月新購(gòu)入,折舊期限8年,于2022年上半年公司業(yè)績(jī)表彰時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)給管理張某,該車至2022年7月1日起過(guò)戶給個(gè)人作價(jià)50000元,審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)該筆業(yè)務(wù)未做處理,在固定資產(chǎn)賬戶中并一直在計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。請(qǐng)問(wèn)老師,就此事項(xiàng)應(yīng)該調(diào)整分錄是什么
老師,早上好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄? 2018年購(gòu)入固定資產(chǎn),原值653891.45元。在2022年領(lǐng)房產(chǎn)證時(shí),繳納契稅16950.94元,計(jì)入固定資產(chǎn)帳。在2923年10月出售了。得90萬(wàn)元。截止2923年10月提取折舊174850.71元。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
您好,如果沒(méi)有固定資產(chǎn)清理費(fèi)用,是不是直接 借:銀行存款 55萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理 222812.5 營(yíng)業(yè)外收入 327187.5
你好,你沒(méi)有算增值稅。
因?yàn)槿ツ晷∫?guī)模屬于免稅期,沒(méi)有增值稅
你好,那就可以的,可以這么做。
不好意思,還得請(qǐng)教您一下,銷售固定資產(chǎn)我沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,后續(xù)也不會(huì)開(kāi),增值稅申報(bào)無(wú)票收入時(shí),收入按照327187.5還是55萬(wàn)申報(bào)呢?
你好,按照55萬(wàn)來(lái)申報(bào)的。
那我全年收入是不是對(duì)不上了,申報(bào)無(wú)票收入55萬(wàn),做賬的營(yíng)業(yè)外收入時(shí)327187.5
那你就把固定資產(chǎn)清理,我上面給你寫的那個(gè)放到其他業(yè)務(wù)收入。
最后一個(gè),借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
借:固定資產(chǎn)清理 234687.5 累計(jì)折舊65312.5 貸:固定資產(chǎn)30萬(wàn), 借:銀行存款 55萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 234687.5 營(yíng)業(yè)外收入 315312.5 借:營(yíng)業(yè)外支出 234687.5 貸:固定資產(chǎn)清理 234687.5
第二個(gè)分路不對(duì),借銀行房款55,貸其他業(yè)務(wù)收入55。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。