你好。對方就是按照原來你采購的。數(shù)據(jù)給您開退貨的發(fā)票。
我們是網(wǎng)絡(luò)運輸平臺:每次發(fā)生業(yè)務(wù)是出資方先墊資運費打到我們平臺,我們再支付給承運方司機,確認收貨沒問題托運方打錢給我們,我們再打給墊資方?,F(xiàn)有幾單我們已經(jīng)支付給了司機,現(xiàn)托運方不給結(jié)這幾單,只能墊資方承擔(dān),請問這幾單我需要什么做賬。(也不需要司機給進項票我們,也不需要開銷項給托運方)
向供應(yīng)商購買商品,前面談好了貨物由對方郵寄,運費攤到貨品中。但實際運輸時我們公司自己進行了郵寄,承擔(dān)了運費,現(xiàn)在對方退回運費該如何做賬,分錄是?
老師有個問題哈我們給供應(yīng)商先打了5000的貨款,做的分錄借預(yù)付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預(yù)付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的,出的這1200供應(yīng)商還有給我們返點200,這后面的分錄我應(yīng)該怎么做呢返點的200我們要給供應(yīng)商開票的,1200供應(yīng)商不會給我們開票了因為之前已經(jīng)開過了。
老師 我們是購買方 因為退貨了 產(chǎn)生了運費已經(jīng)談好由供應(yīng)商承擔(dān) 現(xiàn)在我們給墊付了5000元 發(fā)票開給了我們 請問怎么做賬
老師 因為對方供應(yīng)商原因?qū)е露喔督o了我們貨款 現(xiàn)在對方知曉多付了要我們退款 可是我公司不愿意退款打算以貨品給他 請問怎么做賬
發(fā)票是專票,報銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時入賬借:管理費用,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認可這幾筆交易,讓做進項轉(zhuǎn)出,并且此費用也不允許做費用,23和24年的增值稅申報表已經(jīng)進行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進項轉(zhuǎn)出?2、費用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
和原來采購的一樣,名稱,數(shù)量和金額以退回的為準(zhǔn)開發(fā)票。
不是這個意思 是我們退回產(chǎn)生的運費怎么做賬的問題
付的時候借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 后面對方退給你就行了。
發(fā)票收的是專票 開的我公司抬頭 比如說是我做其他應(yīng)收5 應(yīng)交稅費進賬1 貸銀行6 那供應(yīng)商只給我5是這個意思嗎
是你退貨的金額,加上你墊付的這個錢,對方都要退給你。