是的,所得稅是要交的,不能扣除的
制造業(yè)中收微企業(yè)2022年延緩繳納的增值稅附加稅費,在2022年所得稅匯算清繳時能不能視同已繳稅款在稅前抵扣?
老師你好,我繳納是的所2022年的所得稅,不能做2022年的匯算清繳不能稅前扣除嘛。
老師 請問我在2022年的時候補(bǔ)繳了以前年度稅款 有滯納金 這筆滯納金在2022年匯算清繳的時候是不是不能扣除
老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 多交的錢做了(留抵退稅額800) 錢實際上已經(jīng)繳納,在做了留底后,能不能當(dāng)做當(dāng)期的費用在22年匯算清繳扣除, 韓式應(yīng)該更改已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅,做納稅調(diào)減
老師好,我要是想看2022年總共虧損多少,是不是要2022年的匯算清繳 納稅調(diào)整所得的 應(yīng)納稅所得額 是最準(zhǔn)確的
老師,庫存商品表是按發(fā)票記錄嗎?還是按實際商品出庫入庫記錄
出口企業(yè)最終的收貨人和付款人不一致影不影響退稅,仔細(xì)幫我解答一下,謝謝
火車票 老版本的火車票 不是數(shù)電的 以前的那種火車票 帶姓名的 抵扣的時間是需要手動輸入 抵扣嗎?
老師,昨天看到這個確認(rèn)單,但是我沒有做這個申請,怎么辦?公司需要開增值稅電子普通發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,接下來我應(yīng)該怎么做
您好,我公司買是室外的那種路燈。還有安裝費。這個安裝費開票怎么開
請問老師,1月份交的24年12月的增值稅附加稅和所得稅,是計入稅金及附加、所得稅費用,還是以前年度損益調(diào)整?
老師出口的開了專票進(jìn)來 然后又退不了了 用開進(jìn)來的專票抵內(nèi)銷了 然后重新開普票進(jìn)來做免稅 這樣可以的吧
房屋買賣從價計征,房屋出租從租計征,這樣對嗎
老師,刻章發(fā)生的費用進(jìn)哪個科目及二級科目
寫字樓租金發(fā)票可以開現(xiàn)代服務(wù)費給我們嗎?
不是計提的,是2022年交的2021年的,我現(xiàn)在做2022年的交算喲
凡是所得稅都不能稅前扣除
那我不能扣的那個怎么填呢
這個所得稅費用不體現(xiàn)在匯算清繳里邊