老師的這個(gè)科目是正確的。
老師,稅控盤的280填入增值稅申報(bào)表四本期實(shí)際抵減稅額,那賬上應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅科目余額是280還是0啊?
稅控盤費(fèi)用全額抵減增值稅,可以沖管理費(fèi)用嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:管理費(fèi)用
請(qǐng)問老師,金稅盤費(fèi)用抵減增值稅,借費(fèi)用,貸銀行。借應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸費(fèi)用。那應(yīng)交增值稅-減免稅額就有余額,是否還需要再將減免稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)有余額(這是稅控盤的減免)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,稅控盤280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
是的,這個(gè)科目是正確的。
好的 老師
不客氣的,祝您工作愉快。