你好,學員,這個不需要結轉的,不用的
借 應交增值稅-減免稅280 貸 管理費用-服務費280 年末減免稅有余額需要結轉掉嗎
應交稅費—應交增值稅(減免稅款),年末需要結轉。借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸;應交稅費—應交增值稅(減免稅款);月末結轉也是這樣做分錄嗎?
小規(guī)模稅控盤抵減,結轉到應交稅費-應交增值稅(減免稅款)。還需要再把應交增值稅(減免稅款)結轉到未交增值稅嗎
老師,年末應交稅費-應交增值稅(減免稅款)有余額(這是稅控盤的減免)需要結轉嗎?
老師,稅控盤年費280,入賬抵減后,借:減免稅額,貸管理費。月末還要把這個減免明細結轉到轉出未交增值稅嗎?即借 轉出未交增值稅,貸減免稅額 這樣?
老師好,我們公司銷售設備后期供試劑,我們進價設備10萬,該設備賣給另一個公司5萬,但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,也給別企業(yè)加工玉米掙加工費,我開出的發(fā)票稅率是多少
老師好,請問高企即征即退,公可收到的稅務咨詢費1000多塊錢需要作為即征即退進項稅分攤嗎?
請問公司注銷時賬上既有無法收回的應收賬款30萬,也有無法支付的應付賬款35萬,需如何處理,能互抵嗎?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好!我公司是新辦企業(yè),未取得收入。4月份取得了一張專票,這個月認定為一般納稅人。請問這張專票可以抵扣嗎?
老老師 我們是一家加油站(普通合伙企業(yè))每個月交個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的會計分錄是?
老師,我們有一家餐飲小店,公司注冊的是餐飲服務,現(xiàn)在有個客戶想大批量買包子,發(fā)票可以開包子嗎,平時開的是餐飲服務。
老師,你好。我單位員工有一筆生育津貼發(fā)放,產(chǎn)假期間沒有工資,公司只交社?!,F(xiàn)在這筆分錄該咋做
請問:我們公司出差辦事請領導,車票開個人名稱可以從我們公司報賬嗎