借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借銀行 貸其他應(yīng)收款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 這樣也可以
老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對嗎?可是這樣做最后會減少利潤,在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
公司在11月份銷售了貨,然后款項(xiàng)走的是老板的私人賬戶沒有走公賬,上個(gè)會計(jì)沒有做賬開發(fā)票,昨天客戶催的時(shí)候我才得知了才給客戶開了發(fā)票,請問我做賬該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎?
公司是做供應(yīng)鏈銷售建材的,直接從廠家發(fā)貨到客戶手上,我們沒有庫存,客戶不要發(fā)票,收款時(shí):借:其他應(yīng)收款(張三) 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 銷售時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款(廠家發(fā)票月地統(tǒng)一一次開),材料上百種,我是做內(nèi)賬的收款是用多個(gè)賬戶收,對公賬也會收一部分,請問沒有庫存這塊怎么完善,已經(jīng)這么做一年了,感覺不符合規(guī)定
你好老師,購入公司包裝貨物用紙箱時(shí),在沒有收到發(fā)票做了一筆借銷售費(fèi)用貸銀行存款,等收到發(fā)票又做了一筆借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,確認(rèn)當(dāng)期收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,同時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。問題一是收到發(fā)票前做了銷售費(fèi)用,后來收到發(fā)票又入庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本,等于重復(fù)做了成本和費(fèi)用,需要紅沖一筆。具體紅沖那一筆。問題二是紙箱做到了主營業(yè)務(wù)收入里面合適嗎?不合適的話怎么調(diào)賬。問題是三季度報(bào)表已出的,調(diào)的話怎么不影響。謝謝老師
請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時(shí)沒有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會計(jì)分錄呢?老師看我寫的對不對:借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對嗎?
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1308:30你好,這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過收入,而且分過紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬,如果把1200計(jì)入未分配利潤,但這個(gè)200是之前已經(jīng)確認(rèn)過收入的,這樣分紅的時(shí)候不是重復(fù)增加利潤了呀
市內(nèi)打車費(fèi)是交通費(fèi),市外打車費(fèi)是差旅費(fèi),那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個(gè)饃饃的明細(xì)我們能對應(yīng)到,但是收款的時(shí)候,客戶會扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
不用做一次入庫,直接按我做的做是嗎,月底發(fā)票才來我應(yīng)該怎么做呢
我們都是收到客戶的款,立馬在廠家付款,一張憑證上就做收支結(jié)轉(zhuǎn)了
同學(xué)你好 對的 可以按照你的來做
那還有就是預(yù)收的材料款,比如裝修款,這個(gè)怎么做分錄呢,我是,收款時(shí)借其他應(yīng)收款 貸預(yù)收賬款——甲工地,買材料時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)收款 完工時(shí):借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣做的