您好!是5個(gè)月不用交,所以一年中有7個(gè)月要交
去年7月份上班11月份中旬就回老家了,個(gè)人所得稅APP上顯示只繳納了140元個(gè)稅,但是這四個(gè)月勞務(wù)公司卻預(yù)扣了我900元,我找到勞務(wù)公司,勞務(wù)公司一直不明不白的回答問題,請問我該怎么抓住重點(diǎn)問她,
老師,請問一下,因?yàn)檫@個(gè)月馬上就結(jié)束了就馬上開始下一個(gè)季度了,我想問的是我的營業(yè)執(zhí)照被吊銷了,然后我也去稅務(wù)那邊注銷了所有的稅務(wù),這一步做完了但是接下來沒有時(shí)間去弄工商注銷流程,請問,這個(gè)有什么影響不?還會繳納罰款嗎?因?yàn)槲蚁?月份再去弄工商注銷
老師我想問一下他第一題這邊是說那個(gè)不恰當(dāng),是因?yàn)檫€要詢問關(guān)聯(lián)方的特征,然后被審計(jì)單位和交易資金監(jiān)和關(guān)聯(lián)方之間的性質(zhì),但是我的答案寫成詢問不足以提供充分適當(dāng)?shù)淖C據(jù),還要用其他的程序來驗(yàn)證那個(gè)。關(guān)聯(lián)方,那這個(gè)是不是就答錯,是錯到哪一邊,是怎么樣的錯。老師我想請問一下他第三題他就說那個(gè)只是說披露了是交易,然后他做的會計(jì)是他僅僅只是實(shí)施了就是利息的比較,然后我寫的答案是說他這樣子是不恰當(dāng)?shù)?,因?yàn)樗@個(gè)證據(jù)明顯就是不充分啊,但是他的答案是說還要查詢其他條款是否與非關(guān)聯(lián)方相同,就不太明白為什么要這樣寫?然后如果第四題的話,他這邊是說那個(gè)把那個(gè)關(guān)聯(lián)方披露錯誤,不需要與那個(gè)治理層溝通,他說他這個(gè)不是說與關(guān)聯(lián)方的交易,就是在與治理層溝通的事情嘛,就為什么他那邊又寫恰當(dāng)呢
你好,我想問一下收到稅局這個(gè)提示,但是我自己進(jìn)去我的系統(tǒng)看了一下我4到8月份的增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)只有40多萬,而且還包括了通行費(fèi),不止只有油費(fèi),我不知道他們這個(gè)80多萬是從哪里來的,有大神可以解釋一下嗎?我不知道是不是我的理解有問題
我想請問一下這個(gè)17題的答案問什么選項(xiàng)C 我不太明白這個(gè)7是哪里來的 他是四月份被盜的九月份找回 中間只有五個(gè)月
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎