你好;? ? 你是承租方這邊留了一部分金額? ? 想著以后 買這個資產嗎? ?

老師早上好,去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產,沒有發(fā)票也沒付款做的應付賬款,會計上已經做賬計提折扣1萬了,匯算清繳也調增了計提的累計折舊1萬,現在老板經營不下去了,把固定資產還給他朋友抵扣這個欠的應付賬款,我這個會計分錄怎么做?。孔龉潭ㄙY產清理,不就有1萬的營業(yè)外收入要交所得稅?我之前匯算清繳已經調增了一萬了
非貨幣資產交換不就是相當于先轉讓,再投資,或者再購買么? 稅法是公允價值減原值算轉讓所得 會計入賬先清理,清理完了成賬面價值了,公允價值與賬面價值的差計入資產處置損益,這不是差異么?比如,我賬上固定資產原值100萬 累計折舊20萬,計入固定資產清理就是80萬,我固定資產公允價值150萬 非貨幣資產交換分錄 借:資產 貸:固定資產清理150 最后處理分錄是借:固定資產清理50 貸:資產處置損益50 如果做后一步是50,這個清理都平不了啊,問題在哪?不知道你是否明白我的不懂,有空給回復一下
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設備,目前支付了30%的設備款,因為當時合同約定的金額是確定的,而且設備我們已經投用,所以我在賬務處理時直接自己根據合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產,并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進行調整嗎
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設備,目前支付了30%的設備款,因為當時合同約定的金額是確定的,而且設備我們已經投用,所以我在賬務處理時直接自己根據合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產,并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進行調整嗎
融資租賃設備,結清款之后,最后付了100留購價,這個100怎么入賬,一開始不知道會不會留夠,就沒把100入固定資產原值。前面已經計提折舊了,現在這個100計入哪里呢
老師您好,從來沒有賣過的產品,也沒有采購過,先開發(fā)票可以嗎
老師,我想問下,我們欠人家的款,不用還了,這個怎么做賬哈
建筑企業(yè),路上施工,路人自已踩井蓋,硬讓培八萬元,如何入帳
老師,公司的注冊地址和辦公地址,可以一樣,也可以不一樣是吧?有啥影響嗎?
我們是貿易公司接單子然后給工廠做,工廠根據我們的要求來生產開成品票給我們,這個合同應該簽什么類型的,
老師,固定資產入資本公積,會涉及到什么稅?
你好,老師,我們公司記的銷售未開票收入??蛻糍徺I方那邊應該怎么入賬呢?在稅務上怎么說呢?在記賬上,怎么說呢?
老師,戶名錯誤退回來的款項,需要做賬嗎?
境外收貨人不是合同中的買方,提單跟報關單的收貨人一致這樣可以嗎?
10萬以內的房租費,沒有攤銷到每月,收到票一次性進費用,允許的嗎?
是的,那邊已經把留購價100發(fā)票開來了,
現在不好再計入固定資產原值了吧,前面都已經計提折舊了
你好1;? ? 要記入固定資產去; 這部分也是 你的金額 歸集的??
那前面少計提的折舊咋辦,后面把少計提的補上嗎
你好1;? ? ?補折舊即可; 對的??