你好;? 你是不是往年結存下來的庫存數據? ; 不一定是本年買的哦 ;? ? ? 或者是不排除你們有小數出去或者領用; 你們沒有及時結轉成本導致的;? ??
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
老師我問一下,我實際進項發(fā)票只有原材料(不含稅價)245205.76元,但是報表里除了有原材料45205.76元外,還有庫存商品150245.26元,這種情況有問題沒。我要不要把庫存商品調整到損益里面。
老師,請問發(fā)現19年的審計報告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計沒有發(fā)現,所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現這個問題,導致20、21年的審計報告期初都是多這個金額,但實際我們的賬上是沒有這個金額的,這個要怎么調整?
請問我們有一批商品由于廠家供應材料問題導致報廢了,商品的成本價是180,其中材料是100,現在準備向材料商索賠180. 原來公司欠材料商200的貨款,現在實際只需要支付20,材料商開票按扣款賠償后的20開票給我們了,實際我們最終再支付材料商20,請問我怎么做會計分錄? 先把報廢的半成品轉入待處理財產損溢: 借:待處理財產損溢 180 貸:庫存商品——半成品 180 如果報廢是由于外部責任造成的,那么在批準后還應將損失計入其他應收款,并向廠家進行索賠。 借:其他應收款——某材料商180 貸:待處理財產損溢 180 按材料商扣款金額入賬 借:原材料 20 貸:應付賬款 20 以上分錄為什么我的其他應收款平不了?
老師,供應商由于內部原因從數月前合作開始的銷售價格全部開錯給我們了,現在需要進行調價,現在有這么一個情況,我們合作以來采購的產品有些已經庫存清零了,有些還有庫存,如果使用采購價格調整單的話在系統(tǒng)的進銷存報表里面就會出現沒有數量但是有金額的這個情況;另外一些有庫存的產品就會出現兩個采購價格需要重新核算成本;對于我們內賬來說,如果有需要考慮到庫存金額問題的話應該如何處理這個問題比較好
怎么查個人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導出來的,
發(fā)票是專票,報銷重復轉了,當時入賬借:管理費用,應交稅費(進項稅額),貸:銀行存款,現在已經紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來盈利的稅?
一般納稅人上個月開了張3%勞務服務專用發(fā)票出去,公司能抵扣進來的材料費發(fā)票嗎
老師,5月還沒有報4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預收賬款,找不到對應賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應該按照管理費用-工資還是應付職工薪酬-工資填寫
請問收承兌,是怎么收,需要什么手續(xù)嗎
對,是這個意思,就是往年結轉有問題導致的,我現在需要調整不
你好1;? ? ? 這個要調整 ; 不然你賬實不一致的??
老師,那我應該怎么調整,怎么做憑證,直接借主營業(yè)務成本,貸庫存商品嗎 還是怎么弄
你好;? ? 比如; 借以前年度損益調整貸庫存商品;? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整??
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價??