你好,那你幾月份收到的桌椅?
老師你好,我們公司3月份通過銀行付款購買電腦,但是當(dāng)時沒入賬,就掛了借方應(yīng)付賬款,6月份才收到電腦發(fā)票,6月份才入賬固定資產(chǎn),那我計提折舊是從什么時候開始計提呢?
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
好,貨物什么時間到的,貨物和發(fā)票一塊到的話,借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款,付款之后借應(yīng)付賬款貸銀行存款 老師,7月份付的貨款,發(fā)票有一份是今年2月份開給我們的,有一份是今年3月份開給我們公司的,7月份的賬怎么做分錄@郭老師
老師,我們買的辦公桌2月開的發(fā)票,4月才收到了,4月入賬的話,應(yīng)該從幾月開始計提折舊呢?
老師,我們購買辦公桌2月付的款,4月才收到發(fā)票了,開票月份是2月,從什么時間開始計提折舊呢? 2月付款時,借:應(yīng)付賬款 5000 貸:銀行存款 5000
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
3月份收到貨的
四月份就可以開始折舊的。
那就4月計入固定資產(chǎn),當(dāng)月開始計提折舊對吧
對的,是的,是這么做的。
好的。電視機和支架同時買的,開的兩張發(fā)票,支架需要計入固定資產(chǎn)嗎?
啊,兩個一塊使用的可以啊。
好的 兩個都計入固定資產(chǎn)
對的,是的,都是做在建工程,完工之后一塊轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
我們是自用的
自己使用的才做固定資產(chǎn) 你銷售出去的屬于庫存商品。
嗯嗯。那固定資產(chǎn)入賬金額有規(guī)定嗎?
好,這個沒有金額限制。
好的,這些老師
謝謝老師
不用客氣,工作愉快