二月份三月份分錄怎么做的?
老師,20年12月份采購(gòu)的貨物貨物已到,票在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)查到已開(kāi),但沒(méi)有拿到發(fā)票我做了借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,1月份拿到發(fā)票借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:預(yù)付賬款,這樣做對(duì)嗎?
老師,20年12月份采購(gòu)的貨物貨物已到,票在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)查到已開(kāi),但沒(méi)有拿到發(fā)票我做了借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,1月份拿到發(fā)票借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:預(yù)付賬款,這樣做對(duì)嗎?
老師,我采購(gòu)了一批貨物,支付了貨款 ,沒(méi)有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫(kù)存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購(gòu)的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫(kù)存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請(qǐng)問(wèn),這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫(kù)存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫(kù)存商品 33800===》請(qǐng)問(wèn)這樣做,可行嗎?
老師好 ,請(qǐng)問(wèn)一下公司買(mǎi)了一套家具,款項(xiàng)是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時(shí)的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒(méi)有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計(jì)提折舊時(shí)借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開(kāi)快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開(kāi)給乙,丙不能直接開(kāi)給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X(qián))
老師我們公司在個(gè)體戶(hù)那里購(gòu)買(mǎi)的商品,付款時(shí)不是法人的卡號(hào),現(xiàn)在給我們公司開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎樣寫(xiě)
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷(xiāo)售出庫(kù)單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
請(qǐng)問(wèn)廣告公司給證券公司做廣告引流客戶(hù)服務(wù),以及用自己的場(chǎng)地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會(huì)計(jì),有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái),證券公司那邊會(huì)給返傭,公司后續(xù)會(huì)讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開(kāi)票,這種情況下如果我給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車(chē)船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車(chē)輛購(gòu)置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷(xiāo)售或者視同銷(xiāo)售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加,也就是計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話(huà),如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤(rùn)有400萬(wàn),那把300萬(wàn)作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A,同時(shí)公司的利潤(rùn)降到100萬(wàn),這樣可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?
老師,公司賬上一臺(tái)車(chē)賣(mài)給個(gè)人二手商A,然后他又賣(mài)給個(gè)人B了,發(fā)票抬頭是開(kāi)A還是B啊,因?yàn)槎周?chē)發(fā)票開(kāi)的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付帳款
借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
庫(kù)存之前都結(jié)轉(zhuǎn)完了
結(jié)轉(zhuǎn)完了,沒(méi)有關(guān)系的,你的應(yīng)付賬款掛賬不是嗎?現(xiàn)在做了應(yīng)付賬款,沒(méi)有余額了。
那老師,這月就不要結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧
不需要的你付款,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。
那一般什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
銷(xiāo)售出去確認(rèn)收入的當(dāng)月。
那老師確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)呢?
是不是確認(rèn)收入了就一定要結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本呀?那沒(méi)有收到成本發(fā)票怎么確認(rèn)成本多少呢
銷(xiāo)售出去,給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票就可以確認(rèn)收入。
銷(xiāo)售出去,對(duì)方不要發(fā)票的,你可以做無(wú)票收入。
確認(rèn)了收入,一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果成本發(fā)票沒(méi)有到,你可以暫估。
老師,確認(rèn)收入,暫估成本,收到成本發(fā)票以后的分錄是怎么作的啊
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個(gè)是紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的,借庫(kù)存商品貸銀行存款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
好的,老師出口免稅收入怎么做分錄,銀行收到錢(qián),還沒(méi)有開(kāi)免稅發(fā)票出去
電銀行存款貸預(yù)收賬款。
借銀行存款,貸預(yù)收賬款。
貸應(yīng)收可以嗎
可以的可以這么做的。
好的,老師,7月份沒(méi)有損溢是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)哇,也沒(méi)有確認(rèn)收入,只有往來(lái)
如果沒(méi)有損益類(lèi)的科目,不用結(jié)轉(zhuǎn)損益的。