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你好 老師 之前的會計把收不回來的賬款在2017年度做成 借 壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款 之后在2018年結(jié)轉(zhuǎn)過兩次 借 管理費用 貸 壞賬準(zhǔn)備 我們是小微企業(yè) 請問以前的錯賬用不用調(diào)整 現(xiàn)在壞賬借方還掛著六十多萬 怎樣調(diào)整

2023-05-09 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 11:28

你好;? ?你是做什么業(yè)務(wù)的; 描述業(yè)務(wù)? ?

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你好;? ?你是做什么業(yè)務(wù)的; 描述業(yè)務(wù)? ?
2023-05-09
你好,你在做一個計提的,你那個是確認壞賬的,借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備。
2023-04-21
是的,是這樣填列的
2022-05-24
您好,在收回的年份做這筆分錄,如果跨年就借壞賬準(zhǔn)備,貸利潤分配-未分配利潤
2024-08-15
您好,如果無法收回的就是這么做賬
2024-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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