你好,沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)是可以的。
老師:發(fā)票2020.1月,金額開多了,要退回紅沖,對(duì)方要我先開張正確的拿過(guò)去,再把票返回,我可以先開正確的,在紅沖可以嗎?
老師跨月發(fā)票沖紅,可以先開正確的嗎,再月底去開沖紅發(fā)票,是專票
老師,7月份開的發(fā)票,開錯(cuò)了,9月再?gòu)男麻_正確的,但是發(fā)票不夠了,可以先把正確的開了,紅沖的放10月份再紅沖?
老師:我上個(gè)月有一張發(fā)票開錯(cuò)了,要紅沖再開正確的,我是先紅沖還是先開正確的發(fā)票
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說(shuō)只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師7月份的工程款發(fā)票成本已經(jīng)核算好的,開的是30萬(wàn),現(xiàn)在沖紅重新開39萬(wàn),我是不是之前的成本不用調(diào)整,后再增加一些成本入賬就可以了?
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。
老師要是這個(gè)月沖紅不開,怎么處理之前的成本和進(jìn)項(xiàng)稅額
之前正常認(rèn)證和做賬就可以。
不明白老師
就是你們正常該做賬做賬,然后開了紅字發(fā)票在做負(fù)數(shù)。
沖紅不開了,之前的不要管了
那之前的就正常做就行
之前做了收人,成本,進(jìn)項(xiàng)抵扣的,都不要調(diào)整?
你要不開紅字發(fā)票,不需要調(diào)整。
專票7月開的現(xiàn)在沖紅
你現(xiàn)在紅沖就在這個(gè)月做負(fù)數(shù)分錄
那之前的對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)項(xiàng)稅金都不用調(diào)整嗎
之前的不用動(dòng),只需要在你本月做相應(yīng)的負(fù)數(shù)分錄就行。