您好,這個(gè)是屬于免稅的哈
#提問# 老師,我們公司在異地有個(gè)施工項(xiàng)目,發(fā)票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具,后續(xù)結(jié)算值可能還會(huì)增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項(xiàng)目所在地公司,請(qǐng)問分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
老師,新到一公司,公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在分三塊:學(xué)校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(wù)(開票是人力資源外包勞務(wù),是今年1月份開始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務(wù)、6%人力資源外包勞務(wù),但是進(jìn)項(xiàng)全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計(jì)扣除(所以老板讓別人代開很多專票3個(gè)點(diǎn)抵九個(gè)點(diǎn)),還有生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對(duì)方把人力資源外包勞務(wù)這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個(gè)業(yè)務(wù)。已經(jīng)升級(jí)為一般納稅人了。現(xiàn)在老板說可不可以調(diào)回小規(guī)模呢? 還有一個(gè)就是,500萬這個(gè)年收入,指的是開票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開發(fā)票的收入)? 因?yàn)槲壹椰F(xiàn)在開票已經(jīng)達(dá)不到500萬了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務(wù)收入,比如學(xué)校食堂,不用開票,但每個(gè)月給我們對(duì)公打錢。
老師您好,我們公司情況是這樣的:公司經(jīng)營(yíng)餐飲管理服務(wù),在校區(qū)的食堂,有一部分對(duì)外承包,合同約定按A營(yíng)業(yè)額的百分比作為給我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方營(yíng)業(yè)款由我公司收,然后呢?對(duì)外承包的這個(gè)公司的股東也是我公司的股東,也就是不管是承辦方還是出包方有一個(gè)相同的股東,可以承包嗎嗎?
您好,企業(yè)經(jīng)營(yíng)餐飲管理服務(wù)在校區(qū)的經(jīng)營(yíng)食堂,有一部分場(chǎng)地對(duì)外承包,合同約定按A營(yíng)業(yè)額的百分比作為給我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方營(yíng)業(yè)款由我公司收,而承辦方的公司其中一個(gè)股東也是我公司(出包房)的股東,也就是不管是承辦方還是出包方有一個(gè)相同的股東,這樣承包符合稅法規(guī)定嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
我的意思是說,有一個(gè)大食堂,然后有一半對(duì)外承包出去,剩余的那半自己經(jīng)營(yíng)還可以享受免增值稅嗎?
那不行了,自己這個(gè)就不可以的了
就是學(xué)校的一個(gè)食堂,是我公司在經(jīng)營(yíng),后面因?yàn)闆]辦法管理太多,就對(duì)外包出去一部分,我單位管理剩下的一部分!這個(gè)剩下的還有免增值稅嗎?
不免了,這個(gè)是屬于日常經(jīng)營(yíng),所以沒有了
就說如果沒有外包屬于食堂收入是免稅的,公司的其他收入(不是食堂)就正常交稅?
嗯對(duì),您的理解是對(duì)的