您好 2022年4月起小規(guī)模減免納稅人的增值稅免稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入嗎?

老師好!小規(guī)模納稅人每個季度未超過銷售金額45萬,免繳增值稅的金額年底匯算清繳是需要調(diào)增繳納所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的達(dá)不到起征點(diǎn)的減免增值稅稅額計(jì)入營業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報申報表?
2022年4月起小規(guī)模減免納稅人的增值稅免稅金額在所得稅年度匯算清繳時怎么調(diào)整?
19年有4張免稅收入增值稅調(diào)出來交稅,所得稅該匯算清繳納稅調(diào)整,23年做賬調(diào)整怎么調(diào),
19年有4張免稅收入增值稅調(diào)出來交稅,所得稅該匯算清繳納稅調(diào)整,23年分錄怎么寫
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個問題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬!??!那增值稅是不是要交5萬??。?! 第二個問題是,每年這個退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機(jī)構(gòu)實(shí)際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報表時,要合并填寫收入、成本、費(fèi)用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計(jì)算利息時需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息?還是按原借款金額計(jì)算利息,再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過審計(jì)的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機(jī)械設(shè)備20年?


沒有,直接確認(rèn)進(jìn)收入,但稅務(wù)局讓我把免得增值稅進(jìn)行調(diào)整
您去年發(fā)票全部開的免稅 沒有用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目吧?
沒有,開的免稅進(jìn)直接計(jì)入收入
那這樣賬務(wù)處理正確的啊 你們稅務(wù)局有問題吧
如果我要對免稅稅金進(jìn)行調(diào)整,我是不是需要重新確認(rèn)收入,把稅金剔除來
對的 收入金額小了 營業(yè)外收入金額增加