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19年有4張免稅收入增值稅調(diào)出來(lái)交稅,所得稅該匯算清繳納稅調(diào)整,23年做賬調(diào)整怎么調(diào),

19年有4張免稅收入增值稅調(diào)出來(lái)交稅,所得稅該匯算清繳納稅調(diào)整,23年做賬調(diào)整怎么調(diào),
2023-12-22 10:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-22 10:48

補(bǔ)繳增值稅的賬務(wù)處理: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅金-附加稅

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快賬用戶7516 追問(wèn) 2023-12-22 11:52

還是不太明白,就是不要想以前做賬怎么做,直接調(diào)一筆應(yīng)該交多少增值稅,調(diào)到以前年度損益,然后直接根據(jù)這個(gè)金額匯算清繳調(diào)整是嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-22 13:36

是的,以前的賬不能去修改了,直接在本年度調(diào)整以前年度損益,但是前提是你要將補(bǔ)繳的稅金計(jì)算清楚

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快賬用戶7516 追問(wèn) 2023-12-22 16:42

金額清楚了,分錄怎么寫(xiě),首先所得稅匯算清繳納稅調(diào)減分錄如何寫(xiě),其實(shí)增值稅怎么寫(xiě),有一部分增值稅留底遞減可欠的增值稅和滯納金

金額清楚了,分錄怎么寫(xiě),首先所得稅匯算清繳納稅調(diào)減分錄如何寫(xiě),其實(shí)增值稅怎么寫(xiě),有一部分增值稅留底遞減可欠的增值稅和滯納金
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補(bǔ)繳增值稅的賬務(wù)處理: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅金-附加稅
2023-12-22
您好,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 162822.24 借:以前年度損益調(diào)整 23135.69 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅 23135.69 ,調(diào)減后沒(méi)有補(bǔ)交所得稅,是沒(méi)有分錄的,這個(gè)抵減滯納金是什么呀,滯納金有沒(méi)有交呢,交了 借:營(yíng)業(yè)外支出 23875.09 代:銀行 23875.09
2023-12-25
您好,A100000表第3行填寫(xiě)調(diào)整后的附加稅,增值稅不涉及到所得稅,不用在匯繳調(diào)整
2024-04-25
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改,匯算清繳、納稅調(diào)增就行。
2024-04-25
你好同學(xué),等匯算清繳再做這些調(diào)整
2023-01-10
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