你好,是不是之前申報(bào)錯(cuò)誤了??
老師好,2022年的所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2022年的,具體看哪個(gè)數(shù)呢? 謝謝
老師,在做匯算清繳的時(shí)候,【企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表】前一年度(2021),這里數(shù)據(jù),和2021年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不一致,正常嗎?
老師,做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,怎么彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表跟2021年申報(bào)的不一樣呢?
老師,做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,怎么彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表跟2021年申報(bào)的不一樣呢?
老師,匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02,全申報(bào)時(shí)提示:年度納稅申報(bào)表A類第21行彌補(bǔ)以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
我也看不懂了,我是第一次做企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),這個(gè)要怎么查以前會(huì)計(jì)是不是申報(bào)錯(cuò)了呢?
你好,需要逐個(gè)檢查數(shù)據(jù)的填寫,看是否正確