一、銷售時(shí),分錄是: 借:原材料 23000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2990 貸:應(yīng)付賬款 25990 二、銷信呅提供的信用條件是什么,沒有錄清晰

■技能應(yīng)用【考核項(xiàng)目】流動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)的核算.【背景資料】1.(1)海達(dá)公司為增值稅一般納稅人,于2019年12月1日從某公司購(gòu)入原材料一批入庫(kù),增值稅注明價(jià)款23000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2990元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。銷售方提供的信用條件為“2/10,120,n/30”。假設(shè)海達(dá)公司分別在12月3日、12月17日和12月24日付款,采用總價(jià)法核算現(xiàn)金折扣(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。(2)2019年12月13日,海達(dá)公司預(yù)收龍騰公司貨款10000元,存入銀行。12月23日,海達(dá)公司向龍騰公司發(fā)出貨物,開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10000元:增值稅稅額1300元,剩余款項(xiàng)尚末結(jié)算.(3)海達(dá)公司因工作需要,于2019年7月1日向某單位租入行政辦公用房,每月需要支什的房租為20000元(取得普通發(fā)票),經(jīng)雙方協(xié)商租全按季度以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。2019年10月3日支付上手度租全60000元。請(qǐng)作出以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。
一,西安某有陽(yáng)公司為增值稅一般納稅人。存貨采購(gòu)與發(fā)出采用實(shí)際成本法核算,編制(1)(2)(4)(5)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄或回苦問題(3)《1)12月11日購(gòu)入一批材料,收到的增值稅專用發(fā)票上注期價(jià)款60000元,增值稅稅額7800元,材料尚未收到,價(jià)稅款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,(2)12月18日收到12月11日購(gòu)入的材料,驗(yàn)收入庫(kù)(3)企業(yè)常用的發(fā)出存提的計(jì)價(jià)方法有四種?(4)12月26日車間一股耗用領(lǐng)用材料40000元(5)12月31日,材料賬面價(jià)值為86000元,可變現(xiàn)凈值為80000元
【背景資料】1.1)海送公司為增值稅一般納稅人,于2019年12月1日從某公司購(gòu)入原材料一放入庫(kù)氣明價(jià)我23000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2990元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。銷售方提供的信用條件為“2030”。假設(shè)海達(dá)公司分別在12月3日、12月17日和12月24日付款,采用總價(jià)法核算現(xiàn)金折扣
沉動(dòng)頁(yè)債業(yè)務(wù)的核算?!颈尘百Y料】1.1)海送公司為增值稅一般納稅人,于2019年12月1日從某公司購(gòu)入原材料一放入庫(kù)氣明價(jià)我23000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2990元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。銷售方提供的信用條件為“2030”。假設(shè)海達(dá)公司分別在12月3日、12月17日和12月24日付款,采用總價(jià)法核算
【背景資料】1.1)海送公司為增值稅一般納稅人,于2019年12月1日從某公司購(gòu)入原材料一放入庫(kù)氣明價(jià)我23000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2990元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。銷售方提供的信用條件為“2030”。假設(shè)海達(dá)公司分別在12月3日、12月17日和12月24日付款,采用總價(jià)法核算
我們?nèi)ツ暧幸还P私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),然后用公對(duì)公轉(zhuǎn)出去的那筆,是私人轉(zhuǎn)了錢進(jìn)來(lái),然后我們代別人買東西,這樣子怎么平賬,做賬的是私人進(jìn)來(lái)其他應(yīng)付賬款
應(yīng)收賬款貸方余額為 4800,是不是表示客戶欠我們 4800?
樸老師在嗎?應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù),是不是我進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票還沒有入賬也是個(gè)原因之一?
老師您好,生孩子去了的員工也就是產(chǎn)假期間有半年,這半年公司發(fā)工資嗎?怎么發(fā),叫社保嗎
老師,收的物業(yè)費(fèi),一次性簽了3年的合同,但是物業(yè)費(fèi)是一年一交,第一年收到物業(yè)費(fèi)做賬時(shí)附了物業(yè)合同,現(xiàn)在第二年收到了物業(yè)費(fèi),做賬的時(shí)候還需要付物業(yè)合同不?
2023年成立的有限公司,實(shí)收資本繳足到位是否是到2031年?逾期的后果是什么?可否2031年一次性繳足,其余年份不交?
營(yíng)業(yè)稅金及附加 按照國(guó)家財(cái)稅有關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目應(yīng)繳納的銷售稅金包括:增值稅、營(yíng)業(yè)稅、教育費(fèi)附加、城市建設(shè)稅和所得稅。 這句話對(duì)嗎
老師 請(qǐng)問個(gè)稅更正,但是之前1月的數(shù)據(jù)不在我這臺(tái)電腦報(bào)的,能在我這臺(tái)電腦錄入信息更正申報(bào)嗎
銀行應(yīng)付利潤(rùn)一般在多少范圍
老師,這里不顯示我的名字了,是不是辦稅已經(jīng)把我去除了,

