一、銷售時,分錄是: 借:原材料 23000 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2990 貸:應付賬款 25990 二、銷信呅提供的信用條件是什么,沒有錄清晰
■技能應用【考核項目】流動負債業(yè)務的核算.【背景資料】1.(1)海達公司為增值稅一般納稅人,于2019年12月1日從某公司購入原材料一批入庫,增值稅注明價款23000元,增值稅進項稅額2990元,材料已驗收入庫。銷售方提供的信用條件為“2/10,120,n/30”。假設海達公司分別在12月3日、12月17日和12月24日付款,采用總價法核算現金折扣(假定計算現金折扣時不考慮增值稅)。(2)2019年12月13日,海達公司預收龍騰公司貨款10000元,存入銀行。12月23日,海達公司向龍騰公司發(fā)出貨物,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款10000元:增值稅稅額1300元,剩余款項尚末結算.(3)海達公司因工作需要,于2019年7月1日向某單位租入行政辦公用房,每月需要支什的房租為20000元(取得普通發(fā)票),經雙方協(xié)商租全按季度以銀行存款轉賬支付。2019年10月3日支付上手度租全60000元。請作出以上經濟業(yè)務的會計處理。
一,西安某有陽公司為增值稅一般納稅人。存貨采購與發(fā)出采用實際成本法核算,編制(1)(2)(4)(5)業(yè)務會計分錄或回苦問題(3)《1)12月11日購入一批材料,收到的增值稅專用發(fā)票上注期價款60000元,增值稅稅額7800元,材料尚未收到,價稅款已通過銀行轉賬支付,(2)12月18日收到12月11日購入的材料,驗收入庫(3)企業(yè)常用的發(fā)出存提的計價方法有四種?(4)12月26日車間一股耗用領用材料40000元(5)12月31日,材料賬面價值為86000元,可變現凈值為80000元
【背景資料】1.1)海送公司為增值稅一般納稅人,于2019年12月1日從某公司購入原材料一放入庫氣明價我23000元,增值稅進項稅額2990元,材料已驗收入庫。銷售方提供的信用條件為“2030”。假設海達公司分別在12月3日、12月17日和12月24日付款,采用總價法核算現金折扣
沉動頁債業(yè)務的核算?!颈尘百Y料】1.1)海送公司為增值稅一般納稅人,于2019年12月1日從某公司購入原材料一放入庫氣明價我23000元,增值稅進項稅額2990元,材料已驗收入庫。銷售方提供的信用條件為“2030”。假設海達公司分別在12月3日、12月17日和12月24日付款,采用總價法核算
【背景資料】1.1)海送公司為增值稅一般納稅人,于2019年12月1日從某公司購入原材料一放入庫氣明價我23000元,增值稅進項稅額2990元,材料已驗收入庫。銷售方提供的信用條件為“2030”。假設海達公司分別在12月3日、12月17日和12月24日付款,采用總價法核算
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
今年中級會計分錄不小心標了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標注了單位,但數沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數據對不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購成本不真實的,他們的銀行存款賬實相符嗎,他們銀行每個月賬上余額和實際一樣嗎
老師,有三個孩子,是不是個稅都可以申請附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下