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我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證稅額331.13 銷項(xiàng)稅額254.72 行業(yè)屬性進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵扣10% 請問加計(jì)抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄,怎么寫? 最后,我的未交增值稅科目余額多少?麻煩告訴一下,謝謝

2023-05-08 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-08 14:40

實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目 你這個(gè)最終不用交稅。因?yàn)榭梢缘挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多

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快賬用戶9852 追問 2023-05-08 14:50

上面的都明白了,那分錄怎么寫啊

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快賬用戶9852 追問 2023-05-08 14:50

我這個(gè)還有33.13加計(jì)抵扣

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齊紅老師 解答 2023-05-08 14:51

你好你這個(gè)不需要另外再做分錄啊,做了銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就可以了。

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快賬用戶9852 追問 2023-05-08 14:52

加計(jì)抵扣,那我如何查詢么,如果不做分錄。這個(gè)金額怕越來越多

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齊紅老師 解答 2023-05-08 14:54

你好,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”

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實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目 你這個(gè)最終不用交稅。因?yàn)榭梢缘挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多
2023-05-08
?你好;? 借 銷項(xiàng)稅100 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 50? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 ; 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50 ;? ? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50? ?;? 貸? 銀行存款? 45? ;? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額? 5 ;?
2021-12-02
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 50 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50 貸:銀行存款 40, 其他收益10
2021-12-02
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-06-07
你好,上月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)10萬,這個(gè)已經(jīng)認(rèn)證了,如果是的話,你掛了哪個(gè)科目?
2024-06-07
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