實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目 你這個(gè)最終不用交稅。因?yàn)榭梢缘挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多
老師,我們公司滿足加計(jì)抵減政策,抵減率10%,本月申報(bào)1月份的增值稅,未進(jìn)行加計(jì)抵減,所以放到2月份增值稅申報(bào)表中進(jìn)行抵減,1月份進(jìn)項(xiàng)稅額281,2月份進(jìn)項(xiàng)稅額1128,銷項(xiàng)稅額3133,請問如何計(jì)提增值稅?分錄怎么寫
假設(shè),10月銷項(xiàng)100元,進(jìn)項(xiàng)50元,我司進(jìn)項(xiàng)按10%加計(jì)抵扣,不存在其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù), 應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫,計(jì)提和繳納的時(shí)候,分別怎么寫,謝謝老師,麻煩寫一下,帶上金額,感謝
老師,請問每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額憑證做完,繳納增值稅時(shí),要怎么做憑證?。靠梢月闊├蠋煂懸幌聦?duì)應(yīng)的分錄嗎,謝謝,還有個(gè)問題啊,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末可以有余額吧
老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-其他稅票,取得的專票需要認(rèn)證抵扣的計(jì)入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證多少再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進(jìn)項(xiàng)稅就大于銷項(xiàng)稅了,領(lǐng)導(dǎo)說需要交增值稅,用收糧的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進(jìn)項(xiàng)稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證稅額331.13 銷項(xiàng)稅額254.72 行業(yè)屬性進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵扣10% 請問加計(jì)抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄,怎么寫? 最后,我的未交增值稅科目余額多少?麻煩告訴一下,謝謝
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
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上面的都明白了,那分錄怎么寫啊
我這個(gè)還有33.13加計(jì)抵扣
你好你這個(gè)不需要另外再做分錄啊,做了銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就可以了。
加計(jì)抵扣,那我如何查詢么,如果不做分錄。這個(gè)金額怕越來越多
你好,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”