久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問公司的公賬,收到員工工傷保險賠償,我應該怎么做賬。借:銀行存款,貸:其他應付款-某員工嗎?現(xiàn)在這個工傷所有的費用,都是我們現(xiàn)金支付出去了。

2024-01-18 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-18 11:29

你好,借:銀行存款,貸:其他應付款-某員工, 實際支付時 借:其他應付款-某員工 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶2021 追問 2024-01-18 11:30

老師,問題,現(xiàn)在這筆款,肯定不會從公賬,再支付給員工個人了。員工現(xiàn)在的費用,我們已經(jīng)全部現(xiàn)金支付了

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-18 11:34

你好,付款時: 借??其他應付款-某員工? ? 管理費用-福利費? ?(多付差額) 貸:銀行存款 其他收款(墊付) 營業(yè)外收入(少付)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,借:銀行存款,貸:其他應付款-某員工, 實際支付時 借:其他應付款-某員工 貸:銀行存款
2024-01-18
同學你好!后期支付給員工? ?做反向分錄? 就可以了
2021-02-24
一樣的計入管理費用-福利費
2024-10-11
是員工報銷的費用,對嗎?還是要給員工的,對嗎?
2024-04-17
收到工傷保險待遇時: 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應付款 70759.79 支付員工后續(xù)治療費用及一次性傷殘就業(yè)補助金等賠償時: 借:其他應付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險待遇掛賬) 管理費用 / 營業(yè)外支出等(差額部分,具體科目可根據(jù)企業(yè)對工傷支出的性質(zhì)確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×