你好,營業(yè)外收入,不需要計提增值稅
老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)從1月份起免征增值稅,1月份計提的增值稅和附加稅進(jìn)入營業(yè)外收入,這塊營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計提增值稅和附加稅行嗎
增值稅免交,附加稅有的老師講的不需要進(jìn)入營業(yè)外收入,有的老師說要計提,計入營業(yè)外收入,到底是怎么處理呢,老師
老師 房租押金轉(zhuǎn)收入 需要計提增值稅嗎?如果需要計提的話 是按9%的稅率計提嗎?是營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
#提問#小規(guī)模增值稅減免,會計分錄計入營業(yè)外收入,需要計提附加稅計入營業(yè)外收入嗎
老師,營業(yè)外收入要計提增值稅嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費,日常放到“工程施工”科目里的伙食費(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費用福利費中作為計稅依據(jù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點位費的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點位費借:應(yīng)付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
老師,我們是建筑公司,勞務(wù)公司對我公司派遣的工人受工傷了,這個工人在醫(yī)院所有的支出,我們怎么正常入賬呢?他開回來的住院清單包括發(fā)票都是他個人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報,發(fā)現(xiàn)歷史錯誤??梢韵雀患径葦?shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯誤提示?
公司付給外部專家的評審勞務(wù)費需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉(zhuǎn)啊
一般納稅人可以開普票么
老師,定期定額的月應(yīng)納金營額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車件的,賣五金制品,現(xiàn)在開出去,產(chǎn)品,和模具費,我們沒有模具的進(jìn)項票,找私人做的,我們要怎么開票,一類開五金制品,一類開模具類,還是怎么開