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老師,做匯算清繳后,由于招待費只抵扣60%,調增所得稅。因為原先的利潤總額就是負的,調增后仍然不需要繳納所得稅。這個該怎么做會計分錄,使未分配利潤和匯算清繳后的金額一致。

2023-05-08 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 09:27

您好,同學,請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:36

你好; 調增后調表即可; 不用去調整分錄哈

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快賬用戶3767 追問 2023-05-08 09:39

可以直接把資產(chǎn)負債表上的“未分配利潤”改成調增后的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:44

你好;不去動 報表數(shù)據(jù)哈 ; 匯算表格修改即可

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快賬用戶3767 追問 2023-05-08 09:49

可抵扣所得稅的金額,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤,以后都不一致了。沒關系嗎? 是否要用以前年度損益進行賬務調整?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:00

你好;沒有關系哈 ; 你是匯算調表 招待費; 不是 去改賬哈

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您好,同學,請稍等下
2023-05-08
你好 可以不用調整的
2021-04-23
同學, 這個不需要調整的。 稅會是可以存在差異的。 把補交的所得稅費用分錄補上即可。
2021-04-23
你好,不是,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:利潤分配 貸:以前年度損益調整
2020-01-06
你好 上傳的年度財務報表是按照-250000的上傳 匯算清繳調增后還是不需要繳納企業(yè)所得稅,不需要做會計分錄
2021-05-08
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