你好,你查一下2022年你有交滯納金嗎?應(yīng)該這里提示的錯不了。
老師我在申報稅務(wù)年報時提示“稅收滯納金總額”為29.35元,因為公司沒有稅收滯納金,我也一直沒填過,不知道這里怎么會提示“稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫存日期為當(dāng)年的罰款總額
老師,企業(yè)所得稅年報申報時,提示入庫日期當(dāng)年度罰金罰款 稅收滯納金總額為0.17,這個怎么填表?這個數(shù)字是稅務(wù)局后臺自動統(tǒng)計的嗎,會不會有誤。
1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.02】元; 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。,匯算清繳的時候出現(xiàn)的這個風(fēng)險提示,怎么處理呢,我也沒有看到哪里有0.02的數(shù)據(jù)啊,
您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【2.89】元; 老師,在做匯算清繳時,出現(xiàn)這個提示,可是不記得有過稅收滯納金,請問怎樣可以查到這個金額???
老師我想問你一下我現(xiàn)在正在填企業(yè)所得稅年報然后填完數(shù)據(jù)之后我點擊風(fēng)險提示服務(wù)它這上面顯示提示我顯示嗯二十行和十九行a一零零五零零和二十行和二十行全是零稅收滯納金都是,零然后您單位入庫期,稅收滯納金為1元,說小于入庫日期為當(dāng)年度罰款總額,稅收滯納金總額,請核實。這是什么意思呀,老師?
你好,問下南飛鴻小區(qū)業(yè)主出租房開發(fā)票稅點多少
老師好,有沒有個稅的超額累進(jìn)稅率表,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是在借方,還是在貸方?
請問小規(guī)模開廣告服務(wù)費,收的除了增值稅,附加稅,還有什么稅。稅率多少。開普票和專票一樣嗎
你好 我想問一下工資是按照在個稅系統(tǒng)申報的時候發(fā)放嗎,那對于有的公司不是按照最低社?;鶖?shù)繳納社保的情況怎么算啊?(因為之前都是只輸入應(yīng)發(fā)工資那些,系統(tǒng)自己算出)
老師我們公司有個客戶是個體公司我在給對方開發(fā)票時是法人的名字可以嗎?
一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,物業(yè)管理公司,2025年10月15日預(yù)收2026年全年物業(yè)費¥300000,增值稅稅率6%其中50000元增值稅發(fā)票已開,次月報稅,增值稅如何操作?
老師,請問一下,公司打款給a公司了,但是b公司開的票,這種情況能直接對照做一個憑證里嗎?
收到江蘇省商務(wù)廳的展會補(bǔ)貼款,記哪個科目?
老師 請問一下我這個新注冊的公司目前沒有任何業(yè)務(wù) 是暫停的狀態(tài) 公戶晚幾個月開有影響嗎
老師,這個數(shù)字在所得稅年報里怎么填,具體填到哪行哪列,哪個表,謝謝老師
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面的20行稅收滯納金。
老師,這個調(diào)增是嗎?
對的,是的,填寫賬載金額,納稅調(diào)增。
謝謝老師,您回答的特別詳細(xì),我明明白了
不用客氣,工作愉快