你好對的 是這么做的
老師,我們公司19年6月開出一張發(fā)票 至今沒收到款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是爛帳了,錢沒收到,發(fā)票也不知道對方認(rèn)證沒有,也聯(lián)系不上人,這個要怎么處理
老師,請問一下我們是物流公司, 對方公司給了張對賬單,2020年10月的,目前也沒有收到對方給我們開發(fā)票,我們是新成立的公司,10-12月都沒有開過發(fā)票,就是0申報了,然后我們只有工資,做賬這個我只做工資,關(guān)于對方需要給我們開票,我們沒有收到能不能在今年,什么時候收到發(fā)票了,在做成本??
老師,我們公司是做咨詢服務(wù)的,3年前做了一個項目,完工后開了發(fā)票,但是對方一直沒有付款,去年對方公司已經(jīng)無法償還債務(wù),申請了破產(chǎn)注銷,我們的款也沒收回,發(fā)票對方也一直沒有抵扣,我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請問我開了負(fù)數(shù)發(fā)票,做賬分錄是沖今年的營業(yè)收入還是沖哪個科目,請教一下正確的分錄怎么寫
老師,我想問,我有一筆利息收入,去年我確認(rèn)了收入,但是因為小規(guī)模不交稅,我就沒有在增值稅那里申報無票收入,今年1月份對方要求開發(fā)票了,我也開出了,那我今年賬務(wù)要處理么
請問我們公司去年賣了一批貨,沒有做賬務(wù)處理,也沒有開票,現(xiàn)在對方公司要這個發(fā)票,開票是不是就確認(rèn)到今年的收入
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計有一筆這樣的分錄我有點不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益-20
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務(wù)費,請問這個服務(wù)費收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師您好,加工配件,請的人工工資每個配件固定費用,材料按數(shù)量分配,租房設(shè)備按材料分配,料工費分配完了,合計每個單價就是這三項的分配率之和,然后乘以沒樣的數(shù)量,總金額怎么不對,每個的單價不就是每個的人工費+每個材料分配率+每個設(shè)備分配率嗎
老師,客戶要發(fā)票驗證,到哪里弄,怎么操作?
如果小規(guī)模公司不經(jīng)營,又不想注銷,可以長期零申報嗎,有什么風(fēng)險
甲會計兼6家單位會計,1.5億糧食收購企業(yè),一個集團(tuán)公司本部,一個3萬畝地公司,一16個網(wǎng)店加一個超市門店公司。一個工會會計,一個業(yè)務(wù)量小些公司會計,集團(tuán)網(wǎng)銀復(fù)核40個網(wǎng)銀盾12家公司,這個業(yè)務(wù)量大嗎,?
老師,公司收到一張電費發(fā)票?是預(yù)存的,怎么做賬?
老師您好,給客戶送的煙酒,老板出差有和客戶一起吃飯的餐費發(fā)票,做到業(yè)務(wù)招待里面合規(guī)嗎
個人抬頭的電話費發(fā)票,公司可以當(dāng)做費用票嗎?需要納稅調(diào)整嗎
上月進(jìn)來的票,出庫開出去的賬票都平了,這個月紅沖了銷項發(fā)票2130,重新開了一張出1119的出去,這個月怎么做賬做平?
那對方公司收到的票可以確認(rèn)去年的成本嗎
做到今年 收入在今年成本也是今年
知道了,謝謝老師
不用客氣 工作愉快