同學(xué),你好 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 之前的分錄做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是物流公司, 對(duì)方公司給了張對(duì)賬單,2020年10月的,目前也沒(méi)有收到對(duì)方給我們開發(fā)票,我們是新成立的公司,10-12月都沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,就是0申報(bào)了,然后我們只有工資,做賬這個(gè)我只做工資,關(guān)于對(duì)方需要給我們開票,我們沒(méi)有收到能不能在今年,什么時(shí)候收到發(fā)票了,在做成本??
老師,我想問(wèn)一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒(méi)有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分,一部分他們直接通過(guò)應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒(méi)有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒(méi)有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒(méi)有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師,現(xiàn)在有家供應(yīng)商,發(fā)票開給我們了,但是我們沒(méi)付款,也沒(méi)找我們催款,有一兩年了,對(duì)方一直沒(méi)催款。而且,我們這邊的進(jìn)項(xiàng)稅額有的已經(jīng)抵扣,有的還未抵扣?,F(xiàn)在我們是有點(diǎn)懷疑,這些收到的票是否會(huì)存在異常,就是,對(duì)方是否跨月沖紅這種。所以我們想再查驗(yàn)一下發(fā)票的真?zhèn)巍U?qǐng)問(wèn),我們是只查未抵扣認(rèn)證了的發(fā)票,還是抵扣了的,也要查一下?
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬(wàn)塊錢的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒(méi)告訴我們,也沒(méi)給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒(méi)辦法平賬
老師,我們公司是做咨詢服務(wù)的,3年前做了一個(gè)項(xiàng)目,完工后開了發(fā)票,但是對(duì)方一直沒(méi)有付款,去年對(duì)方公司已經(jīng)無(wú)法償還債務(wù),申請(qǐng)了破產(chǎn)注銷,我們的款也沒(méi)收回,發(fā)票對(duì)方也一直沒(méi)有抵扣,我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我開了負(fù)數(shù)發(fā)票,做賬分錄是沖今年的營(yíng)業(yè)收入還是沖哪個(gè)科目,請(qǐng)教一下正確的分錄怎么寫
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
那我這么做 我今年的收入就是負(fù)數(shù)了 因?yàn)槲医衲甑恼龜?shù)發(fā)票金額還沒(méi)有負(fù)數(shù)發(fā)票金額大
同學(xué),你好 嗯,就是負(fù)數(shù)
好的 謝謝
不客氣,祝工作順利!