你好,學(xué)員,耐心等一下
老師你好,這個(gè)問(wèn)題我還是不太清楚。例如:個(gè)人當(dāng)月開據(jù)一張現(xiàn)代服務(wù)類型發(fā)票7萬(wàn)元,當(dāng)月繳納增值稅、附加稅。年度匯算清繳后個(gè)人應(yīng)納個(gè)稅稅額超1萬(wàn)元,屬于(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元,預(yù)扣率3%)這一檔。 你說(shuō)在支付勞務(wù)報(bào)酬的時(shí)候要預(yù)扣預(yù)繳圖中個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)開出這張現(xiàn)代服務(wù)類型發(fā)票不需要預(yù)扣預(yù)繳圖中個(gè)稅?有些糊涂了。
老師你好,我想問(wèn)下一個(gè)月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務(wù)報(bào)酬所得,他們都是分開預(yù)繳了個(gè)稅,那么到年底匯繳清算的時(shí)候還會(huì)要再繳納個(gè)稅嗎? 比如工資薪金每個(gè)月2萬(wàn)元,社保所在單位是按照扣除5000元來(lái)預(yù)繳的個(gè)稅,勞務(wù)報(bào)酬每個(gè)月15000元,勞務(wù)用工單位是按照15000*(1-20%)*20%來(lái)預(yù)繳個(gè)稅,那么到年底匯繳清算還需要補(bǔ)交個(gè)稅嗎?
師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個(gè)人所得稅是2.08元,在另一個(gè)公司工資是20020元,這種情況個(gè)人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過(guò)12萬(wàn)而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個(gè)人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報(bào)是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧,因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)交2 .08元稅款了所以不用匯算清繳了,要是沒有預(yù)交稅款兩處工資不超過(guò)12萬(wàn)那是不是嘚匯算清繳來(lái)補(bǔ)交個(gè)人所得稅呢
一個(gè)人年勞務(wù)報(bào)酬10萬(wàn)元,在稅務(wù)局代開的發(fā)票,第一個(gè)圖片是預(yù)交,第2個(gè)是匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)在預(yù)交時(shí)為什么減去了101.94,圖3的公式是預(yù)交的公式,還有我明白圖2匯算清繳的做法,減去101.94是匯算清繳的公式中其他扣除,在匯算清繳的軟件中有一個(gè)其他稅費(fèi)那欄,在請(qǐng)問(wèn),這個(gè)其他稅費(fèi)除了城教地這3個(gè)稅費(fèi),還有其他嗎?
一個(gè)人年勞務(wù)報(bào)酬10萬(wàn)元,在稅務(wù)局代開的發(fā)票,第一個(gè)圖片是預(yù)交,第2個(gè)是匯算清繳,問(wèn)題一:請(qǐng)問(wèn)在預(yù)交時(shí)為什么減去了101.94,圖3的公式是預(yù)交的公式,問(wèn)題二,還有我覺得圖2減去101.94是匯算清繳的公式中對(duì)應(yīng)的其他扣除,對(duì)嗎?其中問(wèn)題請(qǐng)告訴我稅法或者教材原文,和解釋,我自己查了很多筆記都沒有
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入海參,甲單位經(jīng)過(guò)泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請(qǐng)問(wèn)甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入時(shí),是不用繳納印花稅的對(duì)吧,那再經(jīng)過(guò)加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬(wàn) 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬(wàn) 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請(qǐng)問(wèn)2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò): 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫的是[0]
員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),沒法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬(wàn),2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)。可以嗎
你好,學(xué)員,其他稅費(fèi)屬于個(gè)人的合理稅費(fèi)支出都可以列入的
先說(shuō)預(yù)交為什么-城建稅,我找了所有的課程講義,注會(huì)的中級(jí)的,針對(duì)預(yù)交時(shí)都是應(yīng)稅所得額的定義都是,收入-800或者減去20%費(fèi)用,沒有說(shuō)什么合理稅費(fèi)支出,請(qǐng)老師具體告訴我在哪里有,或者文件原話
你好,學(xué)員,理論和實(shí)踐還是有點(diǎn)區(qū)別的,慢慢習(xí)慣就好,不能全部照搬書本知識(shí)哦