同學你好 開發(fā)票做收入就可以了
我公司是建筑公司與A材料公司組成了施工聯(lián)合體,承建了一個項目,在前期都是由A公司墊錢,將錢轉(zhuǎn)到我公司賬戶,這賬上該怎么處理呢?
我公司和A公司作為聯(lián)合體共同參與項目投標并中標。我方作為共同體主體支付了招標代理費并取得了增值稅發(fā)票,目前對方要求我方開具發(fā)票再把他應承擔的招標費還給我們,這樣的話我們一但開票就要確認收入還要交所得稅,顯然不合理。有沒有合適的解決方法適用于聯(lián)合體結(jié)算的這種。
我公司是A咨詢公司與B咨詢公司共同中標了一個項目,我司收到項目的編制費合同價10萬元,經(jīng)過兩家協(xié)商,B公司按總價10%收取費用,10%費用由B公司單獨開票給項目業(yè)主。問 A公司轉(zhuǎn)錢到B公司的賬務處理怎么做
老師早上好, 我公司為建設業(yè)主,需要支付一筆編制費給B公司,其中BC兩個公司聯(lián)合體中標,款項由B公司代收C公司貨款,我公司支付一筆編制費時賬務處理怎么做?
老師下午好,我有一個聯(lián)合體中標項目的賬務處理需要咨詢,我公司與A公司聯(lián)合中標了一個項目,建設業(yè)主轉(zhuǎn)項目款到我公司,再由我公司轉(zhuǎn)給聯(lián)合體A公司,開票是根據(jù)現(xiàn)金流開出,我公司的賬務處理怎么做?
申報個人所得稅時,缺勤扣款填在哪一項
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費用如何入賬
老師社保完稅證明,開具了沒點保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團是不是要求單獨開發(fā)票呢
老師,請問小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過30萬,現(xiàn)在稅務要在營業(yè)外收入那做減免的2%,應該要怎么做帳務處理?
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風險么,其實前兩個季度無票報多了比實際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?
收款(未開票) 借銀行,貸預收。轉(zhuǎn)第三方這一步怎么做分錄?
同學你好 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
用銀行存款轉(zhuǎn)出的 銀行存款科目怎么體現(xiàn)?
為啥給第三方 是你們的供應商嗎
一起中標了,意思是我們兩家共同為一個項目做建設
那他們給你們開發(fā)票嗎
是的 比如10萬的項目,業(yè)主先轉(zhuǎn)款到我公司,我公司再給聯(lián)合體方轉(zhuǎn)款, 開票是我公司按10萬開票給業(yè)主,轉(zhuǎn)給聯(lián)合體方的發(fā)票再開給我公司
同學你好 那你們收到的錢做收入 付出去的計入成本
只要對方給我們開票,是應該計入成本的是嗎?
同學你好 對的 計入成本就可以
收到錢未開票:借銀行,貸預收賬款。轉(zhuǎn)給聯(lián)合體:借預收賬款,稅-進項,貸銀行,我公司開票 :借預收賬款,稅-銷項,貸主營業(yè)務收入。 麻煩老師幫修改一下
借銀行 貸預收賬款 借預付賬款 貸銀行存款 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸預付賬款
好的 我自己捋一下思路 謝謝老師
好的 滿意請給五星好評,謝謝