同學(xué),你好,可以制作發(fā)票分割單,進(jìn)行分割,在結(jié)合其他憑證即可雙方入賬
我公司和A公司作為聯(lián)合體共同參與項目投標(biāo)并中標(biāo)。我方作為共同體主體支付了招標(biāo)代理費(fèi)并取得了增值稅發(fā)票,目前對方要求我方開具發(fā)票再把他應(yīng)承擔(dān)的招標(biāo)費(fèi)還給我們,這樣的話我們一但開票就要確認(rèn)收入還要交所得稅,顯然不合理。有沒有合適的解決方法適用于聯(lián)合體結(jié)算的這種。
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
接總部經(jīng)營通知:關(guān)于預(yù)繳物業(yè)費(fèi)送凈水器活動代收乙方款項,根據(jù)財務(wù)指示,現(xiàn)需各代收款項目安排支付返還乙方合作款(208元/臺),以下為財務(wù)付款申請要求,請認(rèn)真閱讀并在本周完成第4點(diǎn)掃描簽字,在春節(jié)前完成支付及開票工作: 1、我司僅對收取乙方業(yè)務(wù)費(fèi)部分(30元/臺)開具發(fā)票給乙方。代收收據(jù)按協(xié)議要求需要備注代收乙方的字樣。 實(shí)際給業(yè)主安裝收238一臺 一共安裝了51臺 現(xiàn)在需要給乙方返差價208一臺一共10608元 這個錢應(yīng)該怎么走流程?名稱寫什么?對方收錢是不是得給我們開票 還有給對方開票按沒臺30開開具 這個事具體應(yīng)該怎么操作
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
老師,發(fā)票分割單對方損失的進(jìn)項怎么辦呢
1.作廢發(fā)票,再分開開。 2.你方全額抵扣,給對方開票或者找票給沖賬。 對于方式二,你的增值稅,在稅率一致的情況下,一進(jìn)一出,其差額本來就是你應(yīng)該承擔(dān)的不存在不合理情況。
分割單只能作為所得稅稅前扣除憑證,不能作為增值稅抵扣憑證,所以一般是你們商量怎樣承擔(dān)了,但是為啥你們不給別人開票呢,你們可以做全額抵扣啊。或者你考慮一下剛提出的兩個方法。
給對方開票,我開不出招標(biāo)代理費(fèi)的票,而且我開了發(fā)票就得確認(rèn)收入,呢么又增加了所得稅的稅負(fù)。找票沖的話即便稅率一致不存在稅差,問題是又得進(jìn)成本,又影響利潤。
咨詢稅務(wù)局代開,你之前就全額確認(rèn)了成本和發(fā)票,這里只是把不屬于你承擔(dān)的成本和稅額在減出來,是很合理的事情喲。
老師,稅務(wù)局代開是怎么操作的,不用確認(rèn)收入是嗎?還有您說的我即便開發(fā)票也是用收入沖了不應(yīng)該承擔(dān)的成本,在利潤上沒有影響對吧。
你多抵扣了,你開票給對方,你承擔(dān)啊
我開票不就確認(rèn)收入了么?而且我開不出招標(biāo)代理費(fèi)。
建議咨詢一下當(dāng)?shù)囟悺N矣X得你題目中對方的要求很合理,這樣不用開分割單,費(fèi)用和票總得就那么多,你全額確認(rèn),在把不屬于你的費(fèi)用和票額的部分開票給對方,你并沒有吃虧啊。前面你費(fèi)用多抵扣了,這里確認(rèn)收入,對所得稅就是一增一減,整體沒有影響
好的 謝謝