您好,等下,馬上告訴你
我們應付供應商3萬,扣除保證金1萬元(合同到期時在付給供應商),實際付了2萬,怎么做分錄?這一萬做為保證金,這種情況可以開收據給供應商嗎?
建筑掛靠項目,老板實際需要支付材料款5萬 他讓供應商開了10萬發(fā)票,被掛靠方把10萬打給供應商 供應商扣了稅返了4萬給我 這筆分錄如何做?
建筑掛靠項目,老板實際需要支付材料款5萬 他讓供應商開了10萬發(fā)票,被掛靠方把10萬打給供應商 供應商扣了一萬的稅返了4萬給我 這個材料款成本分錄怎么做 內賬
我們支付給供應商10萬保證金做業(yè)務,沒達標,供應商扣掉5萬的保證金,供應商是否需要給我司開票?
請問老師,我們是一般納稅商貿公司,應付供應商10萬,供應商給予促銷活動費用3萬,實際應付款7萬;供應商給的3萬費用,供應商在開專用發(fā)票給我們的時候以折扣的方式沖減了貨款,如何做帳?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分攤到每天的早餐核算里?
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經有增值稅稅額了嗎?
預交增值稅稅當月開票就在當月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進固定資產未投入使用,計提折舊是從哪個月算起
老師,申報個稅了,工資沒發(fā)怎么做會計憑證,然后第二個月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,-.工資薪金支出,在哪里去取數?
中級實物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計處理上有什么區(qū)別嗎?
沒達標的這個保證金,需要開票的
我司是否可以稅前扣除?
收到發(fā)票是可以稅前扣除的