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建筑掛靠項(xiàng)目,老板實(shí)際需要支付材料款5萬 他讓供應(yīng)商開了10萬發(fā)票,被掛靠方把10萬打給供應(yīng)商 供應(yīng)商扣了稅返了4萬給我 這筆分錄如何做?

2021-03-01 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-01 22:26

那你這邊供應(yīng)商收到10萬,你的處理就是借應(yīng)付賬款10萬,貸應(yīng)收賬款10萬。完了之后,供應(yīng)商又返給你4萬的時候,你就是借銀行存款貸,營業(yè)收入10萬。

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齊紅老師 解答 2021-03-01 22:26

借,銀行存款 貸,營業(yè)收入4萬

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快賬用戶4910 追問 2021-03-01 22:33

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-01 22:33

不客氣,祝你工作愉快。

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那你這邊供應(yīng)商收到10萬,你的處理就是借應(yīng)付賬款10萬,貸應(yīng)收賬款10萬。完了之后,供應(yīng)商又返給你4萬的時候,你就是借銀行存款貸,營業(yè)收入10萬。
2021-03-01
你好 你可以沖減材料成本5萬,差額計(jì)營業(yè)外支出-其他稅費(fèi)支出。 借:銀行存款40000、營業(yè)外支出10000 借:原材料-50000
2021-03-03
你好,同學(xué)。 內(nèi)賬,你是按你實(shí)際收入作為你的收入, 返100萬這是什么費(fèi)用,
2021-03-10
你好!這個不能計(jì)收入的。這個不是收入。
2021-03-04
也就是對方只給你開了10,000的發(fā)票
2023-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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