同學(xué)你好 直接沖減去年的分錄就可以

我是行政單位的,前兩年的防洪保安資金掛了其他應(yīng)收款,但未向員工扣回。今年審計(jì)出來,要單位向員工扣回并上繳審計(jì)局。現(xiàn)在部分員工已從工資扣回,另一部分已退現(xiàn)金,然后單位全部用現(xiàn)金繳至財政專戶了。這個扣回、退回和上繳應(yīng)該分別怎么做會計(jì)分錄?
上繳應(yīng)繳財政款-住宿費(fèi)時發(fā)現(xiàn)重復(fù)上繳了一次住宿費(fèi),之后向教育廳申請了撤銷,但是教育廳是全額返還了回來,返還做賬時,財務(wù)會計(jì)把多繳的那筆,貸方記應(yīng)繳財政款-住宿費(fèi)沖回,那么請問在預(yù)算會計(jì)里,這筆多繳的應(yīng)放到哪個科目呢?是不是說,預(yù)算會計(jì)我先按總返還的那筆錢(包括多上繳的)確認(rèn)收入,然后再用事業(yè)支出去沖多上繳的那筆收入,收支相抵這樣嗎?
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財務(wù)會計(jì)分錄:借:銀行存款 貸: 累計(jì)盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應(yīng)付職工薪酬—基本工資(個人部分);預(yù)算會計(jì)分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項(xiàng)時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財務(wù)會計(jì)分錄,不做預(yù)算分錄也可以呢? 麻煩老師了
事業(yè)單位需要做財務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),去年交的養(yǎng)老保險今年退回來了,個人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時候做賬:財務(wù)會計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時,財務(wù)會計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來了),貸:零余額,預(yù)算會計(jì):借:什么,(不會了,請老師幫忙),貸:資金結(jié)存
去年財政有筆工資多發(fā)給了員工,現(xiàn)在單位收回來了,要重新上繳給財政。。那么就要沖減財撥收入了。財政說:預(yù)算會計(jì)相應(yīng)調(diào)減支出,財務(wù)會計(jì)沖減以前年度盈余調(diào)整。。請問怎么做分錄。。我現(xiàn)在從基本戶收回來放在了其他應(yīng)付款財政局那邊。。
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務(wù)局平臺申報,怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費(fèi)呢


應(yīng)該不可以這樣處理的,得涉及以前年度損益調(diào)整
同學(xué)你好 你是什么會計(jì)準(zhǔn)則
政府會計(jì)準(zhǔn)則
那你怎么會有以前年度損益調(diào)整科目呢
有啊,我們是事業(yè)單位來的。。
以前年度盈余調(diào)整應(yīng)該用這個
是的,那怎么做分錄
同學(xué)你好 借以前年度盈余調(diào)整 貸銀行存款
預(yù)算會計(jì)呢
我現(xiàn)在已經(jīng)掛在往來了哦
借借以前年度盈余調(diào)整 貸其他應(yīng)付款