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老師 4月需要繳納增值稅,附加稅有留抵退稅本期扣除額,不用交附加稅,分錄怎么做呢 還是直接不需要計提附加稅

老師  4月需要繳納增值稅,附加稅有留抵退稅本期扣除額,不用交附加稅,分錄怎么做呢 還是直接不需要計提附加稅
2023-05-06 10:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 10:32

你好;? ? ?你如果 有增值稅; 做增值稅的分類 ; 附加稅不計提??

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你好;? ? ?你如果 有增值稅; 做增值稅的分類 ; 附加稅不計提??
2023-05-06
實際是不需要交的,那就不用計提。
2022-12-02
你好,這一部分的話,你如果有留底稅額的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額。
2022-08-16
你好,按照你實際繳納的來做就可以了,之前多計提的可以紅沖。
2022-07-03
不需要的,不交納的不用做。
2022-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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