不需要的,不交納的不用做。
老師,增值稅留抵退稅政策下,上期退稅后,這期需要交增值稅,但是附加稅是留抵退稅本期扣除后,還要交一點(diǎn)稅,那這個附加稅我該怎么做賬呢,
老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當(dāng)期扣除完進(jìn)項稅和累計加計抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項附加應(yīng)該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒有扣除過,那么4月實(shí)際應(yīng)交的三項附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對嗎
您好老師 我每個月只需要交增值稅 附加稅有留抵退稅抵扣 不需要繳納附加稅 這一部分我怎么做賬
增值稅需要交,但是附加稅顯示有留抵退稅可以扣,附加稅是0,那我還需要計提附加稅么,謝謝老師
本月要交增值稅,申報附加稅時顯示留抵退稅扣除,不用交附加稅,那我做賬還要計提附加稅嗎
酒店客房的垃圾袋計入銷售費(fèi)用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個銀行嗎
老師,我們在車間里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在覺得不對,我們廠房是租的,是不是應(yīng)該調(diào)賬入長期待攤費(fèi)用呀
老師,個體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產(chǎn)自銷,而是進(jìn)進(jìn)來再轉(zhuǎn)手賣出去
請問可以只憑一個電腦號給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術(shù)服務(wù)費(fèi)算服務(wù)費(fèi)還是經(jīng)營成本
那就計提增值稅,附加稅不計提
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。