您好,把正常分錄中損益科目都換成“以前年度損益調(diào)整”就可以了
老師,今天稅務局給我們打電話說2018年我們收到的發(fā)票20多萬這家公司跑了,稅務局要們我們補交稅金,該怎么辦?
請問一下,我們是個體戶,去年一年查不多開了480多萬的發(fā)票,一直是核定征收,代開專票,可是今年3月份稅務局打電話說我們發(fā)票開多了,以前給我們定的是一個月開2萬,可我們從20年起都是開的也是兩三百萬,都沒人說,今年把賬戶給我們停了,說要補稅,20年加21年的一共要補4萬多,這合理嗎
稅局要我們自查,補了今年6月份20多萬的無票收入,這20多萬也要做賬是嗎?應該如何做賬呢?
我們有個公司今年稅務檢查,協(xié)調(diào)今年補稅6萬多,補的是19年到22年的,罰款4萬多,我們補了21年和我20年的收入,這個收入的賬務怎么處理?
老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,今年稅務稽查要補個人所得稅33191.3元,營業(yè)額是補1013658.12,大部分是補2022年的,我該怎么才能算出2021.2022各補多少的收入和個稅呢?
老師,法人股東就是居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,交稅是(轉(zhuǎn)讓所得-未分配利潤*持股比例-實收資本份額)*25%。股權(quán)撤資股東交稅是(撤資所得-未分配分配*持股比例-實收資本份額-盈余公積*持股比例)*25%。為什么撤資要算盈余公積呢
老師,2025年5月28日我們付了款項5萬元,但是沒有收到票,前面會計做的是借:應付賬款50000貸:銀行存款 50000,現(xiàn)在2025年6月4號收到50000的票了,我應該怎么做賬。這個票是臨床課題費用
供應商未開票未付款的對賬單怎么入賬
我們是個超市,顧客充卡10000送100,送的那個100怎么做賬呀
老師 我們公司是建筑施工工程公司,接了甲方一個活 簽的是EPC 施工總承辦合同,我們往外有找勞務公司 再給干這個活,屬于違法轉(zhuǎn)包嗎
老師 上個月的訂正以前憑證的紅字憑證 錯了 這個月我怎么改呀
老師,固定資產(chǎn)折舊臺賬上,某設(shè)備已經(jīng)折舊完了,可是財務軟件上累計折舊貸方還差好幾千才折舊完成,這怎么調(diào)整啊,
現(xiàn)在公司實繳還需要交契稅嗎?
老師你好,我司小規(guī)模貿(mào)易公司與甲公司簽電腦購銷合同:我司賣6臺電腦共18000元給甲公司,甲按季度分期付款,每季度3000元共6個季度付完款,付完款后電腦所有權(quán)歸甲公司,電腦在付第一筆款時已交付給甲公司,我司在收到每次款時開普票辦公費3000元。 請問這個操作有什么不妥之處或者風險之處?
我們是個超市,顧客充卡10000送100,送的那個100怎么做賬呀
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~