借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
老師,您好,現(xiàn)金支付的航天信息服務(wù)費,退費到基本戶,會計分錄怎么做
老師你好,請問收到航天信息的普票,已付款,怎么做會計分錄
請問老師,航天信息技術(shù)服務(wù)費280元怎么做會計分錄?
你好,請問公司回樣品了,已收到票也已付款,會計分錄怎么做呢?
老師,航天信息服務(wù)費280元銀行已經(jīng)付,可以減征額,那我做賬這個280元怎么做會計分錄
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
收票是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用?
是的,就是那樣處理的