你好;? ? ?意思你之前 計(jì)提和發(fā)放;? 不是本年的工資嗎 ?? ?
老師,22年1月補(bǔ)提21年6月份的工資1萬,12月工資1萬。 22年2月發(fā)放。 個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)就成22年3月份2萬了。(實(shí)際上這個(gè)是21年的) 這種匯算清繳是不是比如21年工資總額20萬,直接填22萬就可以對(duì)吧。
老師,早上好。匯算清繳 22年工資2萬在23年1月份預(yù)提發(fā)放的。 22年有無票支出2萬元。 匯算清繳時(shí),可不可以互抵。會(huì)計(jì)賬面上要不要做分錄
老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬,在23年1月份預(yù)提發(fā)放的。在23年1月的會(huì)計(jì)賬上。 22年有無票支出2萬元。 現(xiàn)在做22年匯算清繳,可不可以直接對(duì)沖了。不做納稅調(diào)整。 如果需要調(diào)整,應(yīng)該如何做分錄
老師早上好,我現(xiàn)在做匯算清繳,有一筆工資是2021年計(jì)提的,但是22年一直沒有發(fā)放,23年到現(xiàn)在也沒有發(fā)放,我22年做匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增,今年2023年做匯算清繳調(diào)增行不行呢,共計(jì)40多萬
老師,你好,小規(guī)模納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年發(fā)生仲裁費(fèi)支出2萬,但沒有票據(jù),在22年度匯算清繳時(shí)調(diào)增了,現(xiàn)在23年收到退回來的仲裁費(fèi)1萬元,這一萬元怎么入賬好呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
工資是22年11月的,但是預(yù)提和發(fā)放是在23年
現(xiàn)在匯算清繳22年的,有無票支出2萬的成本。可不可以跟這個(gè)2萬的工資對(duì)沖了
你好;? 那你這樣的話;賬載金額會(huì)? 少計(jì)提的; 你實(shí)際發(fā)放后? 是23年發(fā)的; 實(shí)際是22年的工資; 那你稅收金額會(huì)填寫; 你 之后會(huì)調(diào)減的??
老師你回答的都不是我想知道的。我想知道如何處理。分錄
你好;? 匯算的時(shí)候 賬載金額 按照你賬上的寫 ; 稅收金額寫 2萬 實(shí)際發(fā)生金額寫2萬; 23年要走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提22年工資? 和支付分錄? ?。你說的互抵 是要怎么操作的;? 好判斷。 賬上要做分錄哈? ?
比如有無票支出時(shí)105000表要填在14那個(gè)與取得收入無關(guān)的支出2萬,這里
然后我有2萬的工資成本。我主要是這個(gè)地方不想填了。不想補(bǔ)稅
你好;? ? ?要寫哈 ;? ? 按照賬上數(shù)據(jù)來寫; 避免賬表不一致;? 有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的; 會(huì)對(duì)比失敗提示你的??
行吧,只能這樣子了
是的;? ? ?按照我說的處理 好一些的;??