你好,那專(zhuān)票區(qū)別分在哪里,是專(zhuān)票與什么的區(qū)別呢??
老師 我們是一般納稅人 開(kāi)了一張73500的專(zhuān)用發(fā)票 稅率是1% 后面因?yàn)槠渌蛏塘恐恢Ц?0000,現(xiàn)在專(zhuān)票是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的 現(xiàn)在這個(gè)分錄我要怎么寫(xiě) 涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的問(wèn)題 怎么處理呀
以下信息可用于核對(duì)分公司的賬面現(xiàn)金余額與2017年7月31日的銀行流水現(xiàn)金余額。a.在7月31日,公司的現(xiàn)金賬戶有27,497美元的借方余額。但其7月份的銀行對(duì)賬單顯示,其現(xiàn)金余額為27233美元。b.6月30日的銀行余額調(diào)節(jié)表中,第3031號(hào)支票金額1482美元和第3040號(hào)支票金額558美元未付。3040號(hào)支票與7月份的已付支票列在一起,3031號(hào)支票沒(méi)有列在一起。也。3065號(hào)支票金額為382美元,3069號(hào)支票金額為2,281美元,這兩張支票都是在7月開(kāi)出的,但都不在7月31日賬單上的取消支票之列。c.將銀行對(duì)賬單上注銷(xiāo)的支票與會(huì)計(jì)記錄上的分錄進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)7月租金支出3056號(hào)支票的開(kāi)票金額為1,270美元,但在會(huì)計(jì)記錄中被錯(cuò)誤地錄入為1.250美元。d.7月的銀行對(duì)賬單顯示,銀行為Branch以無(wú)息票據(jù)收取了8000美元現(xiàn)金,扣除了45美元的托收費(fèi)用,并將余款記入其帳戶。布蘭奇在收到報(bào)告之前沒(méi)有記錄這一事件。e.銀行對(duì)賬單顯示一張795美元的NSF支票需要805美元的費(fèi)用加上10美元的NSF費(fèi)用。這張支票是從一位名叫埃文·肖的顧客那里收到的。布蘭奇還沒(méi)有將這筆
老師我們公司有自己的酒店,然后員工去安徽總部都會(huì)住和吃在那里,現(xiàn)在年底結(jié)賬,這個(gè)作為職工福利費(fèi)支出還是差旅,將近20萬(wàn),然后進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票能抵扣嗎
老師,您看下我圖片里面我問(wèn)的,和對(duì)方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個(gè)問(wèn)題想再確認(rèn)一下,1,一年以?xún)?nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計(jì)入到預(yù)付賬款里的,什么時(shí)候掛賬費(fèi)用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問(wèn)題嗎?如果像她說(shuō)的,不管發(fā)票有沒(méi)有收到,在當(dāng)月都要計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話,我們財(cái)務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用,發(fā)票后面有沒(méi)有收到呢?2,在支付的時(shí)候,就按照支付金額分月攤銷(xiāo)。那萬(wàn)一后面收到專(zhuān)票呢?豈不是還得調(diào)賬?因?yàn)榈脙r(jià)稅分離啊
然后支票這里,分為轉(zhuǎn)賬支票現(xiàn)金支票和普通支票,那專(zhuān)票區(qū)別分在哪里呀?初級(jí)問(wèn)題
給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫(xiě)?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒(méi)數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對(duì)嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車(chē)牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來(lái)不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問(wèn)下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢(xún)不到呢?
老師,請(qǐng)教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開(kāi)了一張專(zhuān)票,這兩筆分錄怎么寫(xiě)
老師,這三個(gè)票的區(qū)別不懂,另外就是普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票也不懂,你講講
你好 1,現(xiàn)金支票,只能取現(xiàn) 2,轉(zhuǎn)賬支票,不能取現(xiàn),只能轉(zhuǎn)賬。 3,普通支票,可以取現(xiàn),也可以轉(zhuǎn)賬。 普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票: 對(duì)于銷(xiāo)售方來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么區(qū)別,都需要確認(rèn)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額 對(duì)于購(gòu)買(mǎi)方來(lái)說(shuō),增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣, 普通發(fā)票不能抵扣