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Q

由于發(fā)生銷售折讓,23年紅沖22發(fā)票部分金額,22年匯算清繳,為啥要收入調(diào)整呢?23年匯算又調(diào)減呢?

2023-05-04 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 21:10

同學(xué)您好,稅法是以開票為收入主要形式的是的當(dāng)年調(diào)增次年調(diào)減整體一致就行

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快賬用戶3779 追問 2023-05-04 21:22

當(dāng)年為什么要調(diào)增?當(dāng)年的收入里本來就多了,怎么還要調(diào)增呢?

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快賬用戶3779 追問 2023-05-04 21:24

22年的收入就是包含折讓 繳納的所得稅?為什么匯算22年時(shí)候收入還要調(diào)增呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 21:25

同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的

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快賬用戶3779 追問 2023-05-04 21:26

22年賬務(wù) 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額13

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快賬用戶3779 追問 2023-05-04 21:27

23年開具紅字發(fā)票2.26,其中收入2+0.26增值稅

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齊紅老師 解答 2023-05-04 21:29

同學(xué)您好,紅字是不是沖了以前年度的收入呢

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快賬用戶3779 追問 2023-05-04 21:33

紅字沖了22年收入

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齊紅老師 解答 2023-05-04 21:34

同學(xué)您好,23年開具紅字發(fā)票稅法放在23年

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齊紅老師 解答 2023-05-04 21:34

差異就是先調(diào)增再減減

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快賬用戶3779 追問 2023-05-04 21:36

紅沖了22年收入,那22年調(diào)增,那23年為什么又要調(diào)減呢?老師不理解

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快賬用戶3779 追問 2023-05-04 21:39

先調(diào)增再調(diào)減,不就是相當(dāng)于沒有調(diào)整嗎?事實(shí)上收入沒有那么多???那不就是多交了2萬收入的所得稅?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 21:40

同學(xué)您好,之前調(diào)增了,23年開的票稅局認(rèn)可的,只是年度要算23的,之前調(diào)增了,當(dāng)年就要調(diào)減,整體才是一致的

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快賬用戶3779 追問 2023-05-04 21:43

先調(diào)增再調(diào)減,不就相當(dāng)于沒調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 21:46

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的這個(gè)只是期間不一樣的屬于暫時(shí)性差異

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快賬用戶3779 追問 2023-05-04 21:49

實(shí)際銀行存款就是少收了2.26,收入也就少了2,這個(gè)2萬不應(yīng)該交所得稅,但是這樣調(diào)整一增一減,相當(dāng)于沒有調(diào)整,也就是這少收的2也交所得稅了?我理解的對(duì)么

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齊紅老師 解答 2023-05-04 21:49

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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快賬用戶3779 追問 2023-05-04 21:53

那這樣企業(yè)多交了2萬收入對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 22:12

同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的

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同學(xué)您好,稅法是以開票為收入主要形式的是的當(dāng)年調(diào)增次年調(diào)減整體一致就行
2023-05-04
您好,這個(gè)是屬于調(diào)增的了
2023-06-08
你好,不用再調(diào)整22年的收入,直接紅沖23年的開票當(dāng)月的收入就是
2023-06-08
你好,23年1月份紅沖22年10月份開具的紅沖發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 22年度匯算所得稅的時(shí)候,不受這個(gè)分錄的影響,正常填寫就是了?
2023-05-05
22年的匯算清繳,不可以調(diào)減22年收入
2023-05-11
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