同學(xué)您好,稅法是以開票為收入主要形式的是的當(dāng)年調(diào)增次年調(diào)減整體一致就行
由于發(fā)生銷售折讓,23年紅沖22發(fā)票部分金額,22年匯算清繳,為啥要收入調(diào)整呢?23年匯算又調(diào)減呢?
執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,由于發(fā)生銷售折讓,23年1月份紅沖22年10月份開具的紅沖發(fā)票,含稅價(jià)2.26萬元,其中收入2萬元,銷項(xiàng)稅0.26萬元,對(duì)于銷售方而言,23年匯算22年度所得稅時(shí)候,開具紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?并且22年度匯算所得稅的時(shí)候怎么調(diào)整
老師:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票收到發(fā)票時(shí)做管理費(fèi)用了,21年未計(jì)提,請(qǐng)問做22年匯算清繳時(shí)是不是調(diào)增賬面金額?在23年匯算清繳時(shí)調(diào)減稅收金額?現(xiàn)在做調(diào)整分錄沖管理費(fèi)用到本年利潤(rùn)
22年六月開的發(fā)票,最后客戶又不要,代賬公司又沒及時(shí)沖紅,23年四月沖紅。那22年的匯算清繳可以調(diào)減22年收入嗎?
22年收入已開票,23年因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題,發(fā)生了銷售折讓,并且開具了紅字發(fā)票,請(qǐng)問匯算22年收入的時(shí)候納稅調(diào)增還是調(diào)減呢
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬打印發(fā)來勾選,對(duì)嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)??
老師您好,請(qǐng)問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍(lán)字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項(xiàng)稅放 已交稅費(fèi)的哪個(gè)科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫(kù)存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對(duì)不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營(yíng)業(yè)外收入500,這個(gè)說做錯(cuò)了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個(gè)月都計(jì)提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個(gè)月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨(dú)立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請(qǐng)問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請(qǐng)問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補(bǔ)開可以嗎
當(dāng)年為什么要調(diào)增?當(dāng)年的收入里本來就多了,怎么還要調(diào)增呢?
22年的收入就是包含折讓 繳納的所得稅?為什么匯算22年時(shí)候收入還要調(diào)增呢?
同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
22年賬務(wù) 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額13
23年開具紅字發(fā)票2.26,其中收入2+0.26增值稅
同學(xué)您好,紅字是不是沖了以前年度的收入呢
紅字沖了22年收入
同學(xué)您好,23年開具紅字發(fā)票稅法放在23年
差異就是先調(diào)增再減減
紅沖了22年收入,那22年調(diào)增,那23年為什么又要調(diào)減呢?老師不理解
先調(diào)增再調(diào)減,不就是相當(dāng)于沒有調(diào)整嗎?事實(shí)上收入沒有那么多???那不就是多交了2萬收入的所得稅?
同學(xué)您好,之前調(diào)增了,23年開的票稅局認(rèn)可的,只是年度要算23的,之前調(diào)增了,當(dāng)年就要調(diào)減,整體才是一致的
先調(diào)增再調(diào)減,不就相當(dāng)于沒調(diào)整?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的這個(gè)只是期間不一樣的屬于暫時(shí)性差異
實(shí)際銀行存款就是少收了2.26,收入也就少了2,這個(gè)2萬不應(yīng)該交所得稅,但是這樣調(diào)整一增一減,相當(dāng)于沒有調(diào)整,也就是這少收的2也交所得稅了?我理解的對(duì)么
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
那這樣企業(yè)多交了2萬收入對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅?
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的