你好; 你說(shuō)的是這個(gè)地方; 選擇是? ?
老師您好!我們公司去年購(gòu)買一批商品,對(duì)方開(kāi)具專票,當(dāng)時(shí)已認(rèn)證并勾選,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張專票開(kāi)具有誤,請(qǐng)問(wèn)要怎樣處理呢? 是不是,要填紅字發(fā)票信息表呀? 這個(gè)信息表要去哪里填呢,是電子稅務(wù)上嗎?還是在開(kāi)票系統(tǒng)軟件那里填寫呢?
老師,我們公司核定的稅種里面有文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),以往都是零報(bào),突然有一個(gè)月開(kāi)始自動(dòng)生成了數(shù)據(jù),雖然這個(gè)數(shù)據(jù)是白色框框,是可以改的,但是我應(yīng)該改嗎?它是根據(jù)什么生成的呢?我們今年是開(kāi)具過(guò)活動(dòng)費(fèi)的發(fā)票,是根據(jù)這個(gè)數(shù)字計(jì)算的嗎?
老師我公司10月沒(méi)有銷項(xiàng),是不是我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10月也可以不勾選?下個(gè)月在勾選抵扣可以嗎?然后就是10月的普通發(fā)票可以做成本是這樣嗎
老師,普查表這個(gè)小框框填不進(jìn)數(shù)字,這樣填可以嗎,然后我們公司是做批發(fā)家具的,下面選是還是否
老師,經(jīng)濟(jì) 普查 表里應(yīng)交增值稅(本年累計(jì) 發(fā)生額)怎么填 ?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司去年銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后是負(fù)數(shù),也就是進(jìn)項(xiàng)有多的,那這個(gè)經(jīng)濟(jì) 普查表里的應(yīng)交增值稅是填0嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開(kāi)發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營(yíng)業(yè)收入十營(yíng)業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒(méi)支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會(huì)計(jì)核算需要分開(kāi)處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒(méi)注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開(kāi)了一張票,沒(méi)有采購(gòu)合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購(gòu)分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,
老師,這個(gè)出口的。我們是出口了三個(gè),這邊只有2個(gè)。是不是有一個(gè)是可以退稅就不會(huì)顯示?
老師,請(qǐng)問(wèn)員 工社保只申請(qǐng)沒(méi)有繳費(fèi),員工住院醫(yī)??梢杂脝?/p>
那下面都要填嗎
你好;是的;都要寫哈??