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老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎

2023-05-04 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 17:17

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2023-05-04
您好,你25年做的這幾筆分錄沒有什么意義呀,為啥沖紅重做?
2025-04-23
你好; 第三方會收取你們的服務(wù)費(fèi)嗎 ?? ? ?相當(dāng)于 你們在淘寶上買銷售; 淘寶代收款 ;后面? ? 客戶確定收入 轉(zhuǎn)款給你? 是嗎? ?
2022-07-20
同學(xué)你好 做賬是可以的;但由于這600沒有發(fā)票,這個成本就不能在稅前扣除的;在匯算時需要調(diào)整的;
2020-09-17
同學(xué),你好 這個 發(fā)票不用入賬
2023-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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