你好,你說的哪個(gè)利潤表發(fā)截圖過來看一下?
老師,我本年利潤在貸方,那不是盈利嗎?為什么利潤表還是虧損的?
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的盈利額和虧損額是填我賬面上的金額嗎?比如我去年賬面虧損10000元,但是稅法不讓扣其中40元的業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅法是不是只承認(rèn)虧損9960元???那虧損明細(xì)表的虧損額我是填-10000呢?還是-9960啊?
18年利潤虧損10萬元,企業(yè)所得稅年報(bào)也是虧損10,19年利潤盈利5萬元,企業(yè)所得稅年報(bào)也是盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了現(xiàn)需要調(diào)增3萬元,那么19年是不是也要改成8萬盈利繳稅。
18年利潤虧損10萬元,企業(yè)所得稅年報(bào)也是虧損10,19年利潤盈利5萬元,企業(yè)所得稅年報(bào)也是盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了現(xiàn)需要調(diào)增2萬后為-8萬元盈利,那么19年是不是也要改成5-2萬盈利繳稅。
今年虧損66220.31元,去年盈利了30290.64元。那我利潤表填虧損35929.67元對(duì)嗎?那利潤表為什么不是等于虧損5639.03元呢
老師您好!請(qǐng)問異地建筑安裝開的外管證7月開的8月延期了一次,請(qǐng)問還能延期最遲到什么時(shí)候截止?
我們有出口設(shè)計(jì)服務(wù)收入(電路設(shè)計(jì)),靠網(wǎng)絡(luò)傳輸不通過報(bào)關(guān),商委備案,銀行有外匯申報(bào)單,增值稅填報(bào)在免稅無票收入里,請(qǐng)問這次季度報(bào)里的自營出口收入是我們要填的嗎?
季度申報(bào)應(yīng)付職工薪酬提示平均3500于個(gè)稅申報(bào)月平均6500差異很大,請(qǐng)確認(rèn)實(shí)際支付員工應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)填寫是否正確?這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大不大。是因?yàn)橛幸粋€(gè)員工進(jìn)行了個(gè)稅申報(bào),但是沒有計(jì)提工資,也沒有發(fā)她工資?
老師,您好,我們單位找的第三方清理衛(wèi)生,比如,清理雜草,倒垃圾等,對(duì)方開局的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi),沒有具體明細(xì),可以嗎?
老師,我公司小規(guī)模納稅人,出口貨物免稅銷售額填在申報(bào)表哪一欄?
新的企業(yè)所得稅申報(bào)表里,計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付的職工薪酬怎么填(公司無社保、無其他福利費(fèi),當(dāng)月計(jì)提工資,次月發(fā)放)
郭老師,新開的對(duì)公賬戶,多開的一般戶,我要在哪里備案
老師,我新增醫(yī)保,單位登記登記好了,下一步要做什么
老師我司接一個(gè)推行官評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng),獎(jiǎng)金由我發(fā)放,獎(jiǎng)金1萬到5方,我們要代扣個(gè)人所得稅?按怎樣扣合理
老師,您好,請(qǐng)問下勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人申報(bào)個(gè)稅,累計(jì)嗎,怎么計(jì)算個(gè)稅
這兩張表
你好,利潤表的話是核算當(dāng)期費(fèi)用,只反映當(dāng)年的虧損和盈利,未分配利潤還是核算經(jīng)營到當(dāng)期累計(jì)的盈利或虧損
那不是利潤表的凈利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤要加期初未分配利潤?但是我這個(gè)虧損大于去年的盈利,所以這個(gè)金額要怎么相加
你好,你的本金利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤了嗎?
本年利潤總額是虧損66220.31元,去年未分配利潤是盈利30290.64元。所以我今年的未分配利潤是要填寫多少
你好,你們公司剛開業(yè)兩年嗎?
對(duì),開業(yè)兩年。我就想知道未分配利潤遇到今年和去年同是正數(shù),或者同是負(fù)數(shù)我會(huì)計(jì)算。這今年是負(fù)數(shù),去年是正數(shù)。怎么相加呢
你好!資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末應(yīng)該是負(fù)數(shù)35983.67元
你好!應(yīng)該是未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤金額,
老師,麻煩看下我截圖兩張表,把未分配利潤和凈利潤是多少報(bào)給我下。咱們都聊了一下午了,你還是沒有給我答案啊。
你好!套用上邊的公式-35929.67-30290.64=-66880.31 這樣寫明白嗎?上邊截圖金額沒有錯(cuò),負(fù)數(shù)減正數(shù)相當(dāng)于加法,負(fù)數(shù)加正數(shù)相當(dāng)于減法
那如果遇到彌補(bǔ)虧損不用交稅,未分配利潤是寫0?
你好!不是的,按未分配利潤科目余額填寫
我賬還沒做起來,所以先報(bào)了企業(yè)匯算,那企業(yè)匯算用以前彌補(bǔ),所以就不用交稅了。那我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤要填0還是填企業(yè)匯算的利潤總額
你好!按財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫,匯算清繳只是影響可彌補(bǔ)金額
我沒做賬怎么填!我現(xiàn)在就是和你說我匯算填多少,參考匯算填資產(chǎn)負(fù)債表
我沒做賬怎么填!我現(xiàn)在就是和你說我匯算填多少,參考匯算填資產(chǎn)負(fù)債表
你好!匯算清繳主表發(fā)截圖過來
你好,你不是一共兩年嗎?第一年盈利,第二年虧損,你哪來的可彌補(bǔ)金額?
我問的是另外一家,這個(gè)財(cái)報(bào)表的未分配利潤和凈利潤怎么填
你好,利潤表的話按第十行利潤總額填寫就可以