你好,所得稅匯算清繳退稅,通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算,是不需要追溯調(diào)整的,不調(diào)整報(bào)表的期初余額
老師好,我想問一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
老師,請問購買固定資產(chǎn),發(fā)票暫時(shí)還沒有開進(jìn)來,上面可以先暫估嗎?借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票了再沖紅可以嗎?
老師,企稅年報(bào)有退稅情況, 為了不退稅,我應(yīng)該做點(diǎn)什么調(diào)增加一下,我不知道調(diào)增哪個(gè),能指點(diǎn)一下我嗎
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)固定資產(chǎn)折舊還有賬面價(jià)值,年報(bào)的時(shí)候要填寫固定資產(chǎn)那張表嗎
7月份拿到非全日制畢業(yè)證書,可以報(bào)考中級嗎?
我的二個(gè)日本公司需要做賬
假設(shè)企業(yè)當(dāng)期開了1000萬,但是進(jìn)項(xiàng)票只有300萬 剩下的次月成本會陸續(xù)進(jìn)來 可以先計(jì)提一部分成本嗎?
嗯?沒懂,怎么做,才能報(bào)表才能平
你好,具體是什么不懂呢? 這樣做,不會導(dǎo)致報(bào)表不平啊?
我做了,借,銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi), 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配未分配利潤 借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積 借:利潤分配未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積 這么做以后,凈利潤不等于,未分配利潤期末減期初
你好,這樣做之后,報(bào)表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—提取的盈余公積
嗯,那我需不需要這么做,不需要的話,怎么做最好,您說的通過以前年度損益調(diào)整,不追溯,怎么做
你好,匯算清繳退稅,分錄是? 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
后面那兩個(gè)不做嗎?
你好,是的,不需要做的?
那你們同事說的要做,無語了
你好,同事說的不一定都對。
那不做的話,盈余公積不就少提了嗎
未分配利潤就多了啊
你好,這個(gè)是會計(jì)與稅法的差異。不會因?yàn)檫@個(gè)而影響盈余公積啊 盈余公積是根據(jù)會計(jì)的凈利潤提取,而不是根據(jù)稅法的應(yīng)納稅所得額啊?
哦哦哦,好的,老師,明白了,不追溯簡單的可以認(rèn)為是就是不調(diào)整盈余公積嗎?我以為不追溯就是不走以前年度損益調(diào)整
你好,這個(gè)過程,不需要調(diào)整盈余公積
老師,按你的做了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,還是不等于凈利潤啊
你好,需要考慮? 以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)的影響啊? 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
還是得要調(diào)整報(bào)表啊,期初余額得要調(diào)整啊
你好,這樣做之后,報(bào)表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 這種情況,不需要調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)