法定代表人、財務負責人或開票員通過電子稅務局進入【我要辦稅】——【開票業(yè)務】模塊。 功能菜單選擇【藍字發(fā)票開具】。 點擊【立即開票】,選擇發(fā)票票種,“差額征稅”下拉選擇“差額征稅——差額開票”,點擊【確定】。 錄入購買方信息,錄入或選擇開票項目名稱,如“*人力資源服務*勞務派遣服務”,系統(tǒng)彈出差額信息錄入界面。
勞務派遣單位,與客戶簽釘?shù)膭趧张汕埠贤?,開票時可以一部分單位來開差額發(fā)票,一部分開全額發(fā)票嗎
您好老師,我想問一下小規(guī)模的勞務派遣公司可以開專票嗎?為什么勞務派遣公司開具的發(fā)票有的是3%的稅率,有的是6%的稅率?勞務派遣差額征稅是怎么回事?
請問一下現(xiàn)在開全電發(fā)票的勞務派遣差額征稅開票的步驟可以發(fā)一下我嗎?
老師請問一下,什么情況下可以開差額發(fā)票 。如果勞務派遣公司。沒有辦下來勞務派遣證??梢蚤_嗎
你好,我是一般納稅人,想開具勞務派遣全電發(fā)票,差額征稅,我應該選擇差額開票還是全額開票?
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師上面這些步驟我都知道,就是到立即開票后要做在那輸差額金額嗎?這個全電的開票界面和以前稅控系統(tǒng)里的差額開票不一樣了,所以不知道如何開
截圖具體的哪里不會?
出的金額右上角寫了,然后他不是有一個扣除憑證,你選擇其他就可以的,你這個大部分都是工資不是啊,沒有發(fā)票。
總開票金額是10萬,差額是9萬,應該如何開嗎
他是含稅的嗎?如果是的話還是銷售額100,000差額90,000。
是含稅,那*號數(shù)電票號碼填,什么,憑證合計金額填什么?本次扣款金額填什么
這個扣除,你有發(fā)票嗎?如果沒有的話選擇其他 合計金額 價稅合計填寫9000。
老師你能幫我填完整這張開票內(nèi)容嗎?差額是工資沒有發(fā)票
憑證類型選擇其他 號碼沒有的 憑證合計金額,本次扣除金額都是9000。
還有哪一個不會填寫截圖?