同學你好 稍等我看下
工甲商業(yè)企業(yè)為一般納稅①若甲企業(yè)從一般納稅人處采購商品,則不舍稅購買價為 2000元,且可取得稅率為13%6的增值稅專用發(fā)票,該商品的不舍稅銷售價為2203 若甲企 業(yè)從小規(guī)模納稅人處采購商品,則不含稅購買價為 1800 元,且可取得稅率為 3%的增值稅專 用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價認為 2200 元。請對家商業(yè)企業(yè)的供應商進行選擇,
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,若甲企業(yè)從一般納稅人處采購商品,則不含稅購買價為2000元,且可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價為2200元;若甲企業(yè)從小規(guī)模納稅人采購商品,則不含稅購買價為1900元,且可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價仍為2200元。請對甲商業(yè)企業(yè)的供應商進行選擇。
4甲超市為增值稅一般納稅人。本年7月,若甲超市從一般納稅人采購商品,則不含增值稅購買價款為1900元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價款為2100元;若甲超市從小規(guī)模納稅人采購商品,則不含增值稅購買價款為1800元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價款仍為2100元。甲超市適用的城市維護建設稅稅率為7%教育費附加征收率為3%。請對其進行納稅籌劃。
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人。若甲企業(yè)從一般納稅人采購商品,則不含稅值稅) 購買價為2000元,且可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價為2200元;若甲企業(yè)從小規(guī)模納稅人采購商品,則不含稅購買價為1800元,且可取得由稅務機美代開的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價仍為2200元請對甲商業(yè)企業(yè)的供應商進行選擇。
甲超市為增值稅一般納稅人。本年1月,若甲超市從一般納稅人處采購商品,則不含增值稅購買價款為1900元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價款為2100元;若甲超市從小規(guī)模納稅人處采購商品,則不含增值稅購買價款為1800元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價款仍為2100元。甲超市適用的城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。甲超市取得的增值稅專用發(fā)票本年1月均符合抵扣規(guī)定。請對其進行稅收籌劃。
對方開的費用普票 這個費用類型如果稅率不是0%的情況下 但是對方按0%開了出來 這種票入賬對我這邊有什么影響嗎?
咨詢下:電子發(fā)票(鐵路電子客票) 退票費 【藍色】可以勾選進項抵扣嗎?應該不需要計算抵扣?
老師:請問怎么計算企業(yè)所得稅?
我想問一下 個體工商戶需要報財務報表嗎
老師你好,采用的小企業(yè)會計準則,財務報表中投資沒益(賣股票取得的投資損失,財報中用負數表示)抓取不到企業(yè)所得稅報表中(此科目灰色顯示不好填,其他收益可以填),老師現(xiàn)在怎么處理,是要更改財務報表?
公司為銷售人員租的房子,租金稅金都由公司承擔該如何入賬
老師你好!我在申報第三季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)這個提示,可以提交申報嗎?“通過申報營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額,與取得發(fā)票金額、申報工資薪金及相關稅費之和差異較大,請確??鄢椖咳〉煤戏☉{證、支付薪資履行扣繳義務、并確認本欄填報正確?!?/p>
老師 您好 藥店診所的收入在申報增值稅的時候填服務、不動產、無形資產銷售欄嗎
請教一下:公司這邊由于工作需要 可能需要不固定時間 不固定人員的臨時搬運工 目前想和勞務派遣公司合作 那邊勞務派遣公司說是直接跟他們結算 他們最后負責工資發(fā)放 用工風險也是他們勞務派遣公司承擔 后面會在簽訂協(xié)議的時候 備注清楚 這個的話 如果后期在我們的工作場所 工作期間發(fā)生意外事故 雖然協(xié)議簽訂用工風險有勞務派遣公司承擔 他們會不會不配合 互相扯皮 牽連到我們企業(yè)
本季度企業(yè)所得稅還可以預交嗎?