同學(xué)你好 稍等我看下
工甲商業(yè)企業(yè)為一般納稅①若甲企業(yè)從一般納稅人處采購商品,則不舍稅購買價為 2000元,且可取得稅率為13%6的增值稅專用發(fā)票,該商品的不舍稅銷售價為2203 若甲企 業(yè)從小規(guī)模納稅人處采購商品,則不含稅購買價為 1800 元,且可取得稅率為 3%的增值稅專 用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價認(rèn)為 2200 元。請對家商業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇,
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,若甲企業(yè)從一般納稅人處采購商品,則不含稅購買價為2000元,且可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價為2200元;若甲企業(yè)從小規(guī)模納稅人采購商品,則不含稅購買價為1900元,且可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價仍為2200元。請對甲商業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇。
4甲超市為增值稅一般納稅人。本年7月,若甲超市從一般納稅人采購商品,則不含增值稅購買價款為1900元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價款為2100元;若甲超市從小規(guī)模納稅人采購商品,則不含增值稅購買價款為1800元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價款仍為2100元。甲超市適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%教育費(fèi)附加征收率為3%。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人。若甲企業(yè)從一般納稅人采購商品,則不含稅值稅) 購買價為2000元,且可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價為2200元;若甲企業(yè)從小規(guī)模納稅人采購商品,則不含稅購買價為1800元,且可取得由稅務(wù)機(jī)美代開的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價仍為2200元請對甲商業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇。
甲超市為增值稅一般納稅人。本年1月,若甲超市從一般納稅人處采購商品,則不含增值稅購買價款為1900元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價款為2100元;若甲超市從小規(guī)模納稅人處采購商品,則不含增值稅購買價款為1800元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價款仍為2100元。甲超市適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。甲超市取得的增值稅專用發(fā)票本年1月均符合抵扣規(guī)定。請對其進(jìn)行稅收籌劃。
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
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