您好,同學(xué)。 一般納稅人購(gòu)入,那么交納增值稅為2200*13%-2000*13%=26,收益為 200 小規(guī)模納稅人購(gòu)入 ,那么交納的增值稅為2200*13%-1800*3%,收益 為2200-1800=400? ?那么選擇后 一種更劃算。
工甲商業(yè)企業(yè)為一般納稅①若甲企業(yè)從一般納稅人處采購(gòu)商品,則不舍稅購(gòu)買價(jià)為 2000元,且可取得稅率為13%6的增值稅專用發(fā)票,該商品的不舍稅銷售價(jià)為2203 若甲企 業(yè)從小規(guī)模納稅人處采購(gòu)商品,則不含稅購(gòu)買價(jià)為 1800 元,且可取得稅率為 3%的增值稅專 用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價(jià)認(rèn)為 2200 元。請(qǐng)對(duì)家商業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇,
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,若甲企業(yè)從一般納稅人處采購(gòu)商品,則不含稅購(gòu)買價(jià)為2000元,且可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價(jià)為2200元;若甲企業(yè)從小規(guī)模納稅人采購(gòu)商品,則不含稅購(gòu)買價(jià)為1900元,且可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價(jià)仍為2200元。請(qǐng)對(duì)甲商業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇。
4甲超市為增值稅一般納稅人。本年7月,若甲超市從一般納稅人采購(gòu)商品,則不含增值稅購(gòu)買價(jià)款為1900元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價(jià)款為2100元;若甲超市從小規(guī)模納稅人采購(gòu)商品,則不含增值稅購(gòu)買價(jià)款為1800元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價(jià)款仍為2100元。甲超市適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%教育費(fèi)附加征收率為3%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人。若甲企業(yè)從一般納稅人采購(gòu)商品,則不含稅值稅) 購(gòu)買價(jià)為2000元,且可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價(jià)為2200元;若甲企業(yè)從小規(guī)模納稅人采購(gòu)商品,則不含稅購(gòu)買價(jià)為1800元,且可取得由稅務(wù)機(jī)美代開的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含稅銷售價(jià)仍為2200元請(qǐng)對(duì)甲商業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇。
甲超市為增值稅一般納稅人。本年1月,若甲超市從一般納稅人處采購(gòu)商品,則不含增值稅購(gòu)買價(jià)款為1900元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價(jià)款為2100元;若甲超市從小規(guī)模納稅人處采購(gòu)商品,則不含增值稅購(gòu)買價(jià)款為1800元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價(jià)款仍為2100元。甲超市適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。甲超市取得的增值稅專用發(fā)票本年1月均符合抵扣規(guī)定。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行稅收籌劃。
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理