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老師好,所得稅匯算清繳表中,A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中,所有固定資產下的(六)其他,以前年度一直有填數字的,那我今年也繼續(xù)填數字。這個有影響嗎?謝謝!

2023-05-03 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-03 11:10

你好,這里面具體的是什么業(yè)務的?

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快賬用戶8962 追問 2023-05-03 11:11

我看了,里面有工具、器具,還有些電子設備。好像以前的會計給放到其他里了

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齊紅老師 解答 2023-05-03 11:12

建議你按照正確的來填寫。電子設備都有單獨的填寫的

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快賬用戶8962 追問 2023-05-03 11:13

如果今年和以前年度填寫的不一樣,會有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-03 11:18

安找正確的填寫沒有問題 但是之前前后不一致 一看之前年度就不對

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快賬用戶8962 追問 2023-05-03 11:20

如果和之前的數據保持一致,應該也沒有關系吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-03 11:24

你好,但是你得填寫一個正確的,如果你照樣填寫錯誤,最終還是一個錯誤的。

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快賬用戶8962 追問 2023-05-03 12:16

明白了。郭老師,風險提示信息:1.您單位申報表A102010<一般企業(yè)成本支出明細表>第26行“其他營業(yè)外支出”為498.31元;2. 您單位有“其他營業(yè)外支出”,請核實填報是否準確。我已經填寫了"資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 (A105090)", 為什么還出現(xiàn)這個提示?。恐x謝!

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:17

105090,這個也是填寫這一金額嗎?如果是的話,忽略就行。

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快賬用戶8962 追問 2023-05-03 12:20

這個金額填在A105090第1列資產損失直接計入本年損益金額中,然后第7列納稅調整金額就是自動跳的。這樣就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:24

這個是不允許抵扣的嗎?如果是的話可以。

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快賬用戶8962 追問 2023-05-03 12:27

老師,無論我怎么填,A105090表都是調增的啊。如果是允許抵扣的,請問要如何填寫?謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:28

這個營業(yè)外支出是什么業(yè)務的?壞賬的嗎?

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快賬用戶8962 追問 2023-05-03 12:29

有部分壞賬,有部分是固定資產報廢的

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:36

壞賬的第一列、第二列填寫壞賬,第五列填寫壞賬, 固定資產的第一列、第二列填寫處置損失 報廢有收入自己填寫沒有不填寫 計稅基礎原值-折舊金額

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快賬用戶8962 追問 2023-05-03 12:47

老師,我第1列資產損失直接計入本年損益金額、第2列資產損失準備金核銷金額、第5列資產計稅基礎,這三列都填完后,第7列納稅調整金額為0,是不是第5列不應該填寫???謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:52

你不是問允許底褲的嗎?允許抵扣的第五列需要填寫

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:52

如果是允許抵扣的,請問要如何填寫?謝謝! 2023-05-03 12:27

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快賬用戶8962 追問 2023-05-03 12:54

我懂了,如果是允許抵扣,就填寫第1、2、5列;如是是不允許抵扣,就填寫第1、2列。對嗎?(剛才不允許抵扣,我只填了第1列,沒填第2列)

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:57

你好是的,是這么做的。

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你好,這里面具體的是什么業(yè)務的?
2023-05-03
同學你好 按照對應的明細分類填寫
2022-05-06
你好同學,那就說明你本年是沒有折舊的,沒有折舊的話,你就需要,嗯減少你的損益類科目,因為咱集體折舊的話,一般是借管理費用貸累計折舊,是不是那說明管理費用就少了,那其實你可以可以這樣,你把那個資產折舊表你那你直接填零就可以呀。
2022-04-25
你好,已經處置的,不需要申報 原值還有折舊都不算進去。
2023-04-23
同學你好 是購進的不含稅原值
2022-05-19
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