你好,這里面具體的是什么業(yè)務(wù)的?

老師好!公司準(zhǔn)備注銷,21年已清理所有固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在要做21年的企業(yè)所得稅匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)報(bào)表中的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表還要填寫嗎?
老師早上好,企業(yè)所得稅匯算清繳表A105080,資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中因?yàn)楸灸暧?,固定資產(chǎn)清理了之后,那個(gè)累計(jì)折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么填?
老師,在做年度匯算清繳的時(shí)候,如果企業(yè)沒有選擇使用固定資產(chǎn)一次性折舊政策,那匯算清繳表中的“A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表”還需要填寫嗎?
老師您好,本年度有固定資產(chǎn)處置,本年發(fā)生累計(jì)折舊是負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅匯算清繳,2022年度申報(bào)表A105080資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中,本年固定資產(chǎn)折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么處理?
老師好,所得稅匯算清繳表中,A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中,所有固定資產(chǎn)下的(六)其他,以前年度一直有填數(shù)字的,那我今年也繼續(xù)填數(shù)字。這個(gè)有影響嗎?謝謝!
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬(wàn)發(fā)票是虛開,那個(gè)公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過(guò)去,怎么應(yīng)對(duì)好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個(gè)體戶升級(jí)為公司后,會(huì)計(jì)賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),這個(gè)如何報(bào)送呢?我看之前報(bào)送截止時(shí)間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報(bào)送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個(gè)人那里租房過(guò)來(lái),再租給另一家公司做酒店,我們公司給對(duì)方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)是14萬(wàn),沒有可以彌補(bǔ)的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來(lái)直接做資本公積,之后款用來(lái)還之前欠老板的9萬(wàn)元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)時(shí)就注銷,這樣打款進(jìn)來(lái)做資本公積,后面會(huì)不會(huì)被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補(bǔ)交稅?
這個(gè)界面怎么選擇啊,怎么操作


我看了,里面有工具、器具,還有些電子設(shè)備。好像以前的會(huì)計(jì)給放到其他里了
建議你按照正確的來(lái)填寫。電子設(shè)備都有單獨(dú)的填寫的
如果今年和以前年度填寫的不一樣,會(huì)有什么影響嗎
安找正確的填寫沒有問(wèn)題 但是之前前后不一致 一看之前年度就不對(duì)
如果和之前的數(shù)據(jù)保持一致,應(yīng)該也沒有關(guān)系吧?
你好,但是你得填寫一個(gè)正確的,如果你照樣填寫錯(cuò)誤,最終還是一個(gè)錯(cuò)誤的。
明白了。郭老師,風(fēng)險(xiǎn)提示信息:1.您單位申報(bào)表A102010<一般企業(yè)成本支出明細(xì)表>第26行“其他營(yíng)業(yè)外支出”為498.31元;2. 您單位有“其他營(yíng)業(yè)外支出”,請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確。我已經(jīng)填寫了"資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 (A105090)", 為什么還出現(xiàn)這個(gè)提示啊?謝謝!
105090,這個(gè)也是填寫這一金額嗎?如果是的話,忽略就行。
這個(gè)金額填在A105090第1列資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額中,然后第7列納稅調(diào)整金額就是自動(dòng)跳的。這樣就可以了嗎
這個(gè)是不允許抵扣的嗎?如果是的話可以。
老師,無(wú)論我怎么填,A105090表都是調(diào)增的啊。如果是允許抵扣的,請(qǐng)問(wèn)要如何填寫?謝謝!
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是什么業(yè)務(wù)的?壞賬的嗎?
有部分壞賬,有部分是固定資產(chǎn)報(bào)廢的
壞賬的第一列、第二列填寫壞賬,第五列填寫壞賬, 固定資產(chǎn)的第一列、第二列填寫處置損失 報(bào)廢有收入自己填寫沒有不填寫 計(jì)稅基礎(chǔ)原值-折舊金額
老師,我第1列資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額、第2列資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額、第5列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),這三列都填完后,第7列納稅調(diào)整金額為0,是不是第5列不應(yīng)該填寫???謝謝
你不是問(wèn)允許底褲的嗎?允許抵扣的第五列需要填寫
如果是允許抵扣的,請(qǐng)問(wèn)要如何填寫?謝謝! 2023-05-03 12:27
我懂了,如果是允許抵扣,就填寫第1、2、5列;如是是不允許抵扣,就填寫第1、2列。對(duì)嗎?(剛才不允許抵扣,我只填了第1列,沒填第2列)
你好是的,是這么做的。