你好,這里面具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師好!公司準(zhǔn)備注銷,21年已清理所有固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在要做21年的企業(yè)所得稅匯算清繳。請問報表中的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表還要填寫嗎?
老師早上好,企業(yè)所得稅匯算清繳表A105080,資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中因?yàn)楸灸暧?,固定資產(chǎn)清理了之后,那個累計折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么填?
老師,在做年度匯算清繳的時候,如果企業(yè)沒有選擇使用固定資產(chǎn)一次性折舊政策,那匯算清繳表中的“A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表”還需要填寫嗎?
老師您好,本年度有固定資產(chǎn)處置,本年發(fā)生累計折舊是負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅匯算清繳,2022年度申報表A105080資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中,本年固定資產(chǎn)折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么處理?
老師好,所得稅匯算清繳表中,A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中,所有固定資產(chǎn)下的(六)其他,以前年度一直有填數(shù)字的,那我今年也繼續(xù)填數(shù)字。這個有影響嗎?謝謝!
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
我看了,里面有工具、器具,還有些電子設(shè)備。好像以前的會計給放到其他里了
建議你按照正確的來填寫。電子設(shè)備都有單獨(dú)的填寫的
如果今年和以前年度填寫的不一樣,會有什么影響嗎
安找正確的填寫沒有問題 但是之前前后不一致 一看之前年度就不對
如果和之前的數(shù)據(jù)保持一致,應(yīng)該也沒有關(guān)系吧?
你好,但是你得填寫一個正確的,如果你照樣填寫錯誤,最終還是一個錯誤的。
明白了。郭老師,風(fēng)險提示信息:1.您單位申報表A102010<一般企業(yè)成本支出明細(xì)表>第26行“其他營業(yè)外支出”為498.31元;2. 您單位有“其他營業(yè)外支出”,請核實(shí)填報是否準(zhǔn)確。我已經(jīng)填寫了"資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 (A105090)", 為什么還出現(xiàn)這個提示???謝謝!
105090,這個也是填寫這一金額嗎?如果是的話,忽略就行。
這個金額填在A105090第1列資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額中,然后第7列納稅調(diào)整金額就是自動跳的。這樣就可以了嗎
這個是不允許抵扣的嗎?如果是的話可以。
老師,無論我怎么填,A105090表都是調(diào)增的啊。如果是允許抵扣的,請問要如何填寫?謝謝!
這個營業(yè)外支出是什么業(yè)務(wù)的?壞賬的嗎?
有部分壞賬,有部分是固定資產(chǎn)報廢的
壞賬的第一列、第二列填寫壞賬,第五列填寫壞賬, 固定資產(chǎn)的第一列、第二列填寫處置損失 報廢有收入自己填寫沒有不填寫 計稅基礎(chǔ)原值-折舊金額
老師,我第1列資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額、第2列資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額、第5列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),這三列都填完后,第7列納稅調(diào)整金額為0,是不是第5列不應(yīng)該填寫?。恐x謝
你不是問允許底褲的嗎?允許抵扣的第五列需要填寫
如果是允許抵扣的,請問要如何填寫?謝謝! 2023-05-03 12:27
我懂了,如果是允許抵扣,就填寫第1、2、5列;如是是不允許抵扣,就填寫第1、2列。對嗎?(剛才不允許抵扣,我只填了第1列,沒填第2列)
你好是的,是這么做的。