你好,這里面具體的是什么業(yè)務的?
老師好!公司準備注銷,21年已清理所有固定資產。現(xiàn)在要做21年的企業(yè)所得稅匯算清繳。請問報表中的《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表還要填寫嗎?
老師早上好,企業(yè)所得稅匯算清繳表A105080,資產折舊攤銷及納稅調整明細表中因為本年有,固定資產清理了之后,那個累計折舊出現(xiàn)負數怎么填?
老師,在做年度匯算清繳的時候,如果企業(yè)沒有選擇使用固定資產一次性折舊政策,那匯算清繳表中的“A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表”還需要填寫嗎?
老師您好,本年度有固定資產處置,本年發(fā)生累計折舊是負數,企業(yè)所得稅匯算清繳,2022年度申報表A105080資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表中,本年固定資產折舊出現(xiàn)負數,怎么處理?
老師好,所得稅匯算清繳表中,A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中,所有固定資產下的(六)其他,以前年度一直有填數字的,那我今年也繼續(xù)填數字。這個有影響嗎?謝謝!
你好老師,吉林省長春市,沒有會計證,打算今年考會計證,需要繼續(xù)教育嗎
老師請問:銷售收入的印花稅怎么計算繳納
老師你好,公司個人股東全部股份轉股,因公司有一年報表的實收資本為正,稅務工作人員說不能直接核稅,要轉到稅務管理部門去核定,根據核定的情況來確定風險程度,像這種情況公司會有風險嗎,公司在什么情況下會有風險,往來款過大會不會產生風險,謝謝老師啦
公司出售固定資產會計分錄怎么做
老師,有個股東退股,自愿承擔營業(yè)期間部分虧損20萬,請問怎么做賬務處理
老師您好,某商品市場價10000元,買家要求開15000的發(fā)票,稅費買家承擔,這個算虛開嗎?
申報個稅收入填好后稅款計算出現(xiàn)這個是什么意思
這樣的餐費計入什么費用,業(yè)務報的
這個收據是不是有問題?收款單位是誠遠,上面第一行也寫的誠遠,第一行不應該寫其他單位也就是付款單位么
請問老師,四D選項關稅也可以抵稅吧,跟增值稅一樣可以抵,所以我沒有選?
我看了,里面有工具、器具,還有些電子設備。好像以前的會計給放到其他里了
建議你按照正確的來填寫。電子設備都有單獨的填寫的
如果今年和以前年度填寫的不一樣,會有什么影響嗎
安找正確的填寫沒有問題 但是之前前后不一致 一看之前年度就不對
如果和之前的數據保持一致,應該也沒有關系吧?
你好,但是你得填寫一個正確的,如果你照樣填寫錯誤,最終還是一個錯誤的。
明白了。郭老師,風險提示信息:1.您單位申報表A102010<一般企業(yè)成本支出明細表>第26行“其他營業(yè)外支出”為498.31元;2. 您單位有“其他營業(yè)外支出”,請核實填報是否準確。我已經填寫了"資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 (A105090)", 為什么還出現(xiàn)這個提示?。恐x謝!
105090,這個也是填寫這一金額嗎?如果是的話,忽略就行。
這個金額填在A105090第1列資產損失直接計入本年損益金額中,然后第7列納稅調整金額就是自動跳的。這樣就可以了嗎
這個是不允許抵扣的嗎?如果是的話可以。
老師,無論我怎么填,A105090表都是調增的啊。如果是允許抵扣的,請問要如何填寫?謝謝!
這個營業(yè)外支出是什么業(yè)務的?壞賬的嗎?
有部分壞賬,有部分是固定資產報廢的
壞賬的第一列、第二列填寫壞賬,第五列填寫壞賬, 固定資產的第一列、第二列填寫處置損失 報廢有收入自己填寫沒有不填寫 計稅基礎原值-折舊金額
老師,我第1列資產損失直接計入本年損益金額、第2列資產損失準備金核銷金額、第5列資產計稅基礎,這三列都填完后,第7列納稅調整金額為0,是不是第5列不應該填寫???謝謝
你不是問允許底褲的嗎?允許抵扣的第五列需要填寫
如果是允許抵扣的,請問要如何填寫?謝謝! 2023-05-03 12:27
我懂了,如果是允許抵扣,就填寫第1、2、5列;如是是不允許抵扣,就填寫第1、2列。對嗎?(剛才不允許抵扣,我只填了第1列,沒填第2列)
你好是的,是這么做的。