你好 修改幾月份的報(bào)表
請問稅局退回以前年度的印花稅,金蝶會(huì)計(jì)科目沒有以前年度損益調(diào)整科目,怎么做?
請問老師報(bào)表上利潤表有以前年度損益調(diào)整,電子稅務(wù)局上小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,那么這個(gè)以前年度損益調(diào)整應(yīng)該放哪里
老師您好,需要調(diào)整以前年度損益的,但是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,這個(gè)怎么做以前年度損益調(diào)整?應(yīng)該 掛哪個(gè)科目?
老師,以前年度損益調(diào)整科目做好后沒有去稅局修改以前年度報(bào)表會(huì)有什么問題嗎?
補(bǔ)記以前年度費(fèi)用計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,會(huì)影響什么科目?需要修改稅務(wù)申報(bào)里什么信息嗎?
老師您好,分公司本季度虧損300萬,總公司本季度盈利300萬,請問分公司的虧損通過什么方式來抵減總公司的盈利?具體操作是怎樣的?謝謝
老師你好,請問一下我單位這個(gè)月收到了一個(gè)紅沖的增值稅專用發(fā)票,系統(tǒng)自動(dòng)跳出了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我可以不可以先不轉(zhuǎn)出下個(gè)月再轉(zhuǎn)出可以嗎,這個(gè)月轉(zhuǎn)出的話我們要交增值稅
老師請問一下,去年匯算清繳的有一張發(fā)票有點(diǎn)問題打算紅沖掉,這個(gè)月新開的發(fā)票調(diào)賬,這么操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎?是不是就調(diào)好賬就可以了呀
老師您好,請問分公司產(chǎn)生的收入發(fā)票和成本發(fā)票是不是可以直接拿到總公司做賬?具體財(cái)務(wù)處理是怎樣的?謝謝
老師,就是別人給我們的商業(yè)承兌匯票。相當(dāng)于是借款給我們公司的,我們又吧這張25萬的匯票又借給另外一個(gè)公司了,這咋做分錄呢?
老師,小規(guī)模納稅人,季度30萬免稅的稅額部分需要交城建稅嗎?
出口電商公司,我們進(jìn)貨沒有發(fā)票,都是零星采購,出口了之后,怎么退稅呢?
老師,您好,購買方收到數(shù)電發(fā)票怎么確認(rèn)收票,就是為了銷售方以免小心沖紅了,
公司采購市場工作服應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
財(cái)務(wù)管理軟件是算固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
不一定,有好幾個(gè)月
你好,你做了以前年度損益調(diào)整,然后修改了期初余額嗎?如果是的話,今年的期初每個(gè)月都是一樣的,如果不修改的話有問題啊。
比如2023年4月調(diào)整了2019年5月的損益,只要調(diào)整2023年的年初數(shù)就可以了嗎?還是應(yīng)該到稅局修改2019年度的報(bào)表?
是的,不應(yīng)該修改2019年的報(bào)表。
只要調(diào)整2023年的年初數(shù)就可以了嗎?還是應(yīng)該修改2019-2022年度4個(gè)年度的報(bào)表。
你好 對的 第二個(gè)不修改
哦好的,謝謝老師
老師,這樣的話今年的年初數(shù)和去年的年末數(shù)不是不一樣了嗎?
不要客氣,工作愉快
老師,這樣的話今年的年初數(shù)和去年的年末數(shù)不是不一樣了嗎?
是的,不一樣的是不一樣的。
這樣沒問題嗎?
沒有問題的,可以的 調(diào)整了,期初 只能這么做,要么你就別調(diào)整
我還以為要去稅局調(diào)整以前年度的報(bào)表
不需要的,不用調(diào)整其他的。
好的,謝謝老師
不用客氣 五一節(jié)快樂