您好,勾選進項可以按需要勾選,勾選進項稅不用和成本配比
老師您好,我們公司2021年是小規(guī)模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現(xiàn)在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
老師,麻煩問下我去年暫估的油費成本不夠了,我今年開不回來發(fā)票了,我把今年維修費的發(fā)票放進去可以嗎?
麻煩問下,我去年12月開的工程票出去,就是先開票后施工(2023年施工)去年月報的時候成本是暫估的,然后現(xiàn)在收到成本票了沖暫估成本是可以的嗎?主要是2022年沒有施工,不知道這種操作可以嗎
老師,麻煩問下我去年暫估的成本今年可以開專票不?開了專票可以每個月只勾選一部分嗎?這個用和成本匹配嗎?
老師,比如這個月我一個項目,付了部分成本出去,我想收入和成本匹配,我可以暫估一個收入金額嗎?不暫估銷項稅,也不報這部分收入的增值稅,這樣合理嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師,兩個問題麻煩你確認一下,1是每月增值稅是按月報表主營業(yè)務收入金額繳納?2是工會經(jīng)費是按工資表應發(fā)數(shù)繳納?
老師請問一下,員工代付機械方的加油費,取得油費發(fā)票,該油費最終需要從機械方租賃費中扣除,怎么做會計分錄
用于出口退稅的進項勾選了進項認證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應交稅費進項稅,貸應付賬款,也結轉成本了12月增值稅報表做了進項轉出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
老師:沒有研發(fā)部門,怎么收集研發(fā)材料,及人工資啊
老師,我想把庫存現(xiàn)金期初增加500 那我貸方用什么科目補平不影響報表?
老師,請問境外客戶退回的商品如何做賬比較好?有進口報關完稅的
流動率=流動資產/流動負債這樣計算么?還有利潤率就怎么計算
那比如說我6月沒有成本,我也可以勾選去年的進項沒問題吧?
對,可以勾選進項,沒有問題