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收到高新技術(shù)補貼收入10萬,開了發(fā)票,這10萬應(yīng)該填在增值稅申報表的哪行?22年的事情,22年沒有將這10萬填入增值稅申報表,該如何修改?

2023-05-25 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-25 11:18

你好 ;你們屬于專項款嗎; 你開篇稅率怎么寫的?

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快賬用戶1030 追問 2023-05-25 11:19

與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:21

你好; 那就是 免增值稅的; 你們應(yīng)該是免稅的; 在12欄次去報??

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快賬用戶1030 追問 2023-05-25 11:24

我22年沒有填報?怎么辦?。?

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:27

你好;去修改申報表哈; 必須要報的?

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快賬用戶1030 追問 2023-05-25 11:30

具體哪張表的第12蘭啊,我沒找到相關(guān)的

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:33

你好; 你增值稅主表里面有一個 免稅欄次去看? ?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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